DV KRIJESNICE
OIB 10970597007 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 2026229.421 €
Stavke35
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3232 | 4.720 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3212 | 2.861 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3236 | 361 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3224 | 341 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3227 | 237 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3231 | 136 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3239 | 50 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 29. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026 | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 24. 4. 2026. | USKRS ZA 04/2026. | A022109A210901 | 3121 | 2.780 € | 3121 |
| 21. 4. 2026. | JUBILARNE NAGRADE DV ZA 1-3/26. | A022109A210901 | 3121 | 1.668 € | 3121 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3111 | 142.513 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3132 | 25.208 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 23111 | 19.448 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3121 | 7.900 € | 55 |
| 14. 4. 2026. | ZAKUPNINE TRAVANJ 2026. | A022109A210901 | 3235 | 1.919 € | 3235 |
| 14. 4. 2026. | PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026. | A022109A210901 | 3212 | 1.098 € | 55 |
| 10. 4. 2026. | PREHRANA 03/2026. | A022109A210901 | 3222 | 9.586 € | 3222 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3212 | 2.861 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3221 | 1.712 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3236 | 361 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3224 | 341 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3227 | 237 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3231 | 136 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3239 | 50 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 2. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |