Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV BUKOVAC

OIB 13433301401 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 2026424.490 €
Stavke24

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 13433301401, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 2. 2026.REGRES 2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121700 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443312 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342354 €55
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322218.000 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111267.118 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313249.237 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311141.755 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312114.900 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013212420 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323611.244 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132329.735 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.809 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132213.532 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224703 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227442 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231307 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239248 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.