Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV EN TEN TINI

OIB 14774069475 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 2026416.599 €
Stavke24

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 14774069475, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 2. 2026.REGRES 2025.,2026. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121321 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291967 €3291
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443278 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342367 €55
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322216.600 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111271.669 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313247.141 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311128.613 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312115.500 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132123.398 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323612.525 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323210.030 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132213.639 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.233 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224724 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227489 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231448 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323999 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.