UMJETNIČKI PAVILJON U ZAGREBU
OIB 24843164721 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 202636.773 €
Stavke17
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 19. 3. 2026. | REGRES ZA 2025. | A022124A212401 | 3121 | 350 € | 24939-2-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 1.330 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3221 | 1.093 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 987 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 780 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2/2026 | A022124A212401 | 3291 | 698 € | 24939-6-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 447 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 298 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 272 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3294 | 255 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 200 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3211 | 164 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3239 | 83 € | 24939-4-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3295 | 11 € | 24939-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 24.811 € | 24939-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 4.094 € | 24939-5-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 900 € | 24939-5-2026 |