Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV TATJANA MARINIĆ

OIB 25683592460 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026296.563 €
Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 25683592460, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132234.374 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.079 €55
27. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295630 €3295
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131214.966 €3121
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291558 €3291
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111173.235 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313227.383 €55
12. 3. 2026.ZAKUPNINE 01/02/03/2026A022109A210901323519.013 €3235
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311117.862 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090131219.800 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901321279 €55
10. 3. 2026.REF. ZA NABAVU STROJA ZA GLAČANJE I PRANJE RUBLJAA022109K210901422711.450 €4227
9. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295582 €3295
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322211.029 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132234.185 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.259 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.248 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.015 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236467 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224447 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227306 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231119 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.