Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV PČELICA

OIB 31128033678 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026332.711 €
Stavke25

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 31128033678, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132237.426 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132344.083 €55
27. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295420 €3295
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291558 €3291
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111219.591 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313236.955 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311118.729 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901312112.100 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013212642 €55
9. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295388 €3295
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322214.747 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132236.956 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.349 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.676 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.965 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236578 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224533 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227378 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231160 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.