CENTAR ZA KULTURU I INFORMACIJE MAKSIMIR
OIB 31407932125 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine1.919.107 €
Stavke641
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.921 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 462 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 386 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 342 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3235 | 150 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 67 € | 24787-18-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI RASHODI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 38 € | 24787-18-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3111 | 39.075 € | 24787-20-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.447 € | 24787-20-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 5/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-20-2026 |
| 9. 6. 2026. | JUBILARNA NAGRADA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 442 € | 24787-16-2026 |
| 5. 6. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 4/2026 | A022124A212401 | 3291 | 827 € | 24787-11-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3212 | 606 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3231 | 573 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3234 | 539 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3223 | 523 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3237 | 275 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3238 | 120 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3221 | 117 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3431 | 97 € | 24787-14-2026 |
| 2. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 03/2026 | A022124A212401 | 3235 | 83 € | 24787-14-2026 |
| 29. 5. 2026. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 452 € | 24787-12-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3237 | 36.658 € | 24787-15-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3235 | 11.165 € | 24787-15-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3292 | 681 € | 24787-15-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3293 | 287 € | 24787-15-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3231 | 220 € | 24787-15-2026 |
| 19. 5. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 4-5/2026 | A022124A212402 | 3233 | 81 € | 24787-15-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3111 | 37.070 € | 24787-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3132 | 6.117 € | 24787-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-10-2026 |
| 17. 4. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 03/2026 | A022124A212401 | 3291 | 419 € | 24787-9-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3111 | 37.939 € | 24787-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.260 € | 24787-8-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.500 € | 24787-8-2026 |
| 8. 4. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 1-2/2026 | A022124A212401 | 3232 | 697 € | 24787-6-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.650 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3223 | 1.634 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3221 | 720 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 500 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 468 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 397 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 188 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 88 € | 24787-7-2026 |
| 31. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3235 | 64 € | 24787-7-2026 |
| 27. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA RATA 4/4 | A022124A212401 | 3292 | 528 € | 24787-5-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3223 | 3.564 € | 24787-3-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 537 € | 24787-3-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 433 € | 24787-3-2026 |
| 16. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 351 € | 24787-3-2026 |