DV ZRNO
OIB 36358816855 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine8.413.340 €
Stavke781
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 22. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3211 | 26 € | 55 |
| 22. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3237 | 25 € | 55 |
| 19. 12. 2025. | BOŽIĆNICA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 41.300 € | 3121 |
| 19. 12. 2025. | AKONTACIJA PREHRANA 12/25. | A022109A210901 | 3222 | 29.800 € | 3222 |
| 19. 12. 2025. | REGRES 2024. I 2025.-PROSINAC 2025. | A022109A210901 | 3121 | 613 € | 3121 |
| 18. 12. 2025. | NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNIH VIJEĆA 11/25 | A022109A210901 | 3291 | 419 € | 3291 |
| 17. 12. 2025. | REF. ZA NABAVU MATERIJALA ZA IZRADU RADNE ODJEĆE | A022109A210901 | 3227 | 2.054 € | 3227 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3111 | 204.315 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3132 | 35.752 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 23111 | 17.052 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 11.955 € | 55 |
| 11. 12. 2025. | PLAĆE DJEČJIH VRTIĆA ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3212 | 529 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3221 | 2.878 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3212 | 2.531 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3224 | 587 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3236 | 566 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3227 | 358 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3231 | 106 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3237 | 40 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3211 | 29 € | 55 |
| 5. 12. 2025. | MAT. TROŠKOVI ZA STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3233 | 28 € | 55 |
| 4. 12. 2025. | PREHRANA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3222 | 15.640 € | 3222 |
| 4. 12. 2025. | POKLON DJECI SV. NIKOLA 2025. | A022109A210901 | 3121 | 12.040 € | 3121 |
| 2. 12. 2025. | POV.SRED.NEIS.KVOTE INVALID. 09/25 | A022109A210901 | 3295 | 776 € | 3295 |
| 25. 11. 2025. | UPRAVNA VIJEĆA ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3291 | 698 € | 3291 |
| 24. 11. 2025. | ISPL.POM. ZA ROĐENJE DJETETA-JURKIĆ | A022109A210901 | 3121 | 664 € | 3121 |
| 21. 11. 2025. | USKRS 2025.- STUDENI 2025. | A022109A210901 | 3121 | 140 € | 3121 |
| 20. 11. 2025. | ISPL.POM.PO ČL.56.I 60. | A022109A210901 | 3121 | 1.000 € | 3121 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 5443 | 275 € | 55 |
| 13. 11. 2025. | LEASING VOZILA ZA 11/25. | A022109A210901 | 3423 | 71 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3111 | 210.513 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3132 | 36.242 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 23111 | 13.060 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 11.935 € | 55 |
| 12. 11. 2025. | PLAĆE DV ZA LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3212 | 368 € | 55 |
| 7. 11. 2025. | PREHRANA 10/25. | A022109A210901 | 3222 | 19.040 € | 3222 |
| 7. 11. 2025. | USKRS 2025.-LISTOPAD 2025. | A022109A210901 | 3121 | 212 € | 3121 |
| 4. 11. 2025. | POV.SRED.NEISP. KVOTE INVALID. 08/25. | A022109A210901 | 3295 | 776 € | 3295 |
| 3. 11. 2025. | REF. ZA ZAMJENA DOTRAJALE OPREME U TS | A011209K120905 | 3691 | 11.583 € | 3691 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3232 | 8.176 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3236 | 4.342 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3223 | 3.208 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MT 9/25 (ENERGIJA I KOM. USLUGE) | A022109A210901 | 3234 | 3.055 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3221 | 2.878 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3212 | 2.531 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3224 | 587 € | 55 |
| 31. 10. 2025. | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 10/2025 | A022109A210901 | 3213 | 465 € | 55 |