TEHNIČKI MUZEJ NIKOLA TESLA
OIB 37198918530 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · lipanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, lipanj 2026198.321 €
Stavke34
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 6. 2026. | REGRES | A022124A212401 | 3121 | 13.417 € | 24971-17-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3237 | 6.194 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3223 | 4.083 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.817 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3221 | 2.071 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3234 | 744 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3231 | 530 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3431 | 467 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3238 | 438 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3239 | 309 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3213 | 150 € | 24971-18-2026 |
| 25. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 05/2026 | A022124A212401 | 3235 | 148 € | 24971-18-2026 |
| 18. 6. 2026. | DAR U NARAVI-BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 4.015 € | 24971-16-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 9.002 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 2.746 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 761 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3235 | 622 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 574 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 527 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 438 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3227 | 270 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 234 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3224 | 178 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 125 € | 24971-14-2026 |
| 12. 6. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 46 € | 24971-14-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3111 | 108.229 € | 24971-15-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3132 | 17.400 € | 24971-15-2026 |
| 11. 6. 2026. | PLAĆA 05/2026 | A022124A212401 | 3121 | 3.900 € | 24971-15-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3237 | 6.315 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3239 | 5.494 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3222 | 2.555 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3233 | 2.124 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3211 | 1.200 € | 24971-13-2026 |
| 5. 6. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA | A022124A212402 | 3238 | 200 € | 24971-13-2026 |