MUZEJ PRIGORJA
OIB 38401467477 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · travanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, travanj 202674.833 €
Stavke19
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2026 | A022124A212402 | 3239 | 801 € | 24998-12-2026 |
| 15. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2026 | A022124A212402 | 3238 | 550 € | 24998-12-2026 |
| 15. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2026 | A022124A212402 | 3222 | 286 € | 24998-12-2026 |
| 15. 4. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 2026 | A022124A212402 | 3293 | 83 € | 24998-12-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3111 | 35.785 € | 24998-13-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3132 | 5.905 € | 24998-13-2026 |
| 13. 4. 2026. | PLAĆA ZA 3/2026 | A022124A212401 | 3121 | 1.300 € | 24998-13-2026 |
| 8. 4. 2026. | DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA 1-2/2026 | A022124K212401 | 4511 | 26.157 € | 24998-7-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3212 | 712 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3234 | 691 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 3/2026 | A022124A212401 | 3232 | 688 € | 24998-10-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3221 | 564 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3294 | 465 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3238 | 463 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3223 | 121 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3231 | 107 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3299 | 70 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3431 | 60 € | 24998-9-2026 |
| 8. 4. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2026 | A022124A212401 | 3222 | 27 € | 24998-9-2026 |