ZAGREBAČKA FILHARMONIJA
OIB 38657725741 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, ožujak 2026617.875 €
Stavke22
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. 3. 2026. | HONORAR ŠEFA DIRIGENTA 2/2026 | A022124A212401 | 3237 | 11.025 € | 24867-12-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA | A022124A212401 | 3121 | 8.996 € | 24867-10-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3212 | 7.682 € | 24867-11-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3238 | 2.413 € | 24867-11-2026 |
| 30. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJA ZAPOSLENIKA - SISTEMATSKI | A022124A212401 | 3292 | 2.176 € | 24867-9-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3222 | 1.734 € | 24867-11-2026 |
| 30. 3. 2026. | SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 3/2026 | A022124A212401 | 3227 | 784 € | 24867-13-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3231 | 609 € | 24867-11-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3431 | 156 € | 24867-11-2026 |
| 30. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 2/2026 | A022124A212401 | 3234 | 21 € | 24867-11-2026 |
| 27. 3. 2026. | PREMIJA OSIGURANJE ZAPOSLENIKA-SISTEMATSKI | A022124A212401 | 3292 | 2.176 € | 24867-6-2026 |
| 18. 3. 2026. | SERVS INSTRUMENATA 1-2/2026 | A022124A212401 | 3232 | 1.211 € | 24867-7-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 18.360 € | 24867-3-2026 |
| 17. 3. 2026. | HONORAR ŠEFA DIRIGENTA 1/2026 | A022124A212401 | 3237 | 11.025 € | 24867-5-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3212 | 7.622 € | 24867-4-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3238 | 2.495 € | 24867-4-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3231 | 600 € | 24867-4-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3431 | 188 € | 24867-4-2026 |
| 17. 3. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 1/2026 | A022124A212401 | 3234 | 21 € | 24867-4-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3111 | 450.704 € | 24867-8-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3132 | 74.366 € | 24867-8-2026 |
| 11. 3. 2026. | PLAĆA ZA 2/26 | A022124A212401 | 3121 | 13.510 € | 24867-8-2026 |