Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV VEDRI DANI

OIB 40201821835 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20262.392.377 €
Stavke178

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 40201821835, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
21. 8. 2026.REF. ZA POPRAVAK LIMARIJEA022109A210901323210.100 €3232
18. 8. 2026.ISP NAKN ZA NEISKOR GO 08/26A022109A21090131211.442 €3121
14. 8. 2026.PREHRANA 07/2026.A022109A21090132228.110 €3222
14. 8. 2026.AKONTACIJA MT ZAKUPNINE 08./2026.A022109A21090132358.010 €3235
14. 8. 2026.MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132233.796 €55
14. 8. 2026.MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132343.271 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111217.295 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313236.077 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311121.777 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A210901312111.400 €55
12. 8. 2026.PLAĆA ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212362 €55
7. 8. 2026.REF. ZA POPRAVAK DIMNJAKAA022109A21090132324.653 €3232
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132327.080 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132123.237 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A21090132212.569 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013236530 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013213530 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013224511 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013227347 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013239298 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901343169 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323739 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901321128 €55
30. 7. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA SRPANJ 2026.A022109A210901323327 €55
28. 7. 2026.NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A21090132911.117 €3291
27. 7. 2026.JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131215.449 €3121
24. 7. 2026.USKRS 2026-07/2026.A022109A2109013121549 €3121
20. 7. 2026.PREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.790 €3222
20. 7. 2026.ZAKUPNINE SRPANJ 2026.A022109A21090132358.010 €3235
17. 7. 2026.MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132234.788 €55
17. 7. 2026.MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.575 €55
10. 7. 2026.PLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013111217.659 €55
10. 7. 2026.PLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901313235.808 €55
10. 7. 2026.PLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109012311121.828 €55
10. 7. 2026.PLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901312111.300 €55
10. 7. 2026.PLAĆA ZA LIPANJ 2026.A022109A2109013212725 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132123.314 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.569 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236530 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224511 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231359 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227347 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239298 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55