Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV SOPOT

OIB 41026360834 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026347.607 €
Stavke29

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 41026360834, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.REF. ZA SANACIJU ASFALTNIH STAZAA011209K120905369122.406 €3691
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132922.574 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322310.109 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.610 €55
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.700 €3291
20. 3. 2026.REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA022109A21090132321.438 €3232
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111200.345 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313231.903 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311119.707 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901312111.500 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013212419 €55
10. 3. 2026.REF. ZA UREĐENJE TELEFONSKE CENTRALEA011209K12090536915.423 €3691
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443294 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342375 €55
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322214.471 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322312.137 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.273 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.676 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.224 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236535 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224533 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231379 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227350 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.