Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MAKSIMIR

OIB 43821234370 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela.

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20261.910.236 €
Stavke147

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43821234370, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 8. 2026.PREHRANA 07/2026.A022109A21090132227.590 €3222
14. 8. 2026.MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132345.541 €55
14. 8. 2026.MT 06/2026 (ENERGIJA I KOMUN.USLUGE)A022109A21090132232.869 €55
12. 8. 2026.PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013111179.121 €55
12. 8. 2026.PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A210901313230.095 €55
12. 8. 2026.PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109012311117.314 €55
12. 8. 2026.PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A21090131219.400 €55
12. 8. 2026.PLAĆA DV ZA SRPANJ 2026.A022109A2109013212256 €55
7. 8. 2026.REF. ZA SANACIJU OPLOČENJA PRILAZA OBJEKTUA022109A21090132329.647 €3232
28. 7. 2026.NAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 06/26A022109A2109013291558 €3291
27. 7. 2026.JUBILARNE NAGRADE ZAPOSL.DV-TRAVANJ-LIPAA022109A21090131213.009 €3121
24. 7. 2026.USKRS 2026-SRPANJ 2026.A022109A2109013121590 €3121
20. 7. 2026.PREHRANA ZA LIPANJ 2026.A022109A210901322210.590 €3222
17. 7. 2026.MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132233.629 €55
17. 7. 2026.MT 05/2026.,ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.396 €55
10. 7. 2026.PLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013111176.526 €55
10. 7. 2026.PLAĆE DV-06/2026.A022109A210901313229.940 €55
10. 7. 2026.PLAĆE DV-06/2026.A022109A2109012311117.137 €55
10. 7. 2026.PLAĆE DV-06/2026.A022109A21090131219.400 €55
10. 7. 2026.PLAĆE DV-06/2026.A022109A2109013212589 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132122.523 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A21090132212.248 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013236467 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013224447 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013227306 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013238165 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013239149 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A2109013231115 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901343169 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323739 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901321128 €55
29. 6. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI 06/26A022109A210901323327 €55
26. 6. 2026.USKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A2109013121570 €3121
25. 6. 2026.NAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A2109013291698 €3291
24. 6. 2026.REGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312129.429 €3121
24. 6. 2026.ISPLATA NAKN.NEISKORIŠTENI G.O. 06/26A022109A21090131211.133 €3121
11. 6. 2026.PLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013111172.438 €55
11. 6. 2026.PLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A210901313229.975 €55
11. 6. 2026.PLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109012311121.779 €55
11. 6. 2026.PLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A21090131219.500 €55
11. 6. 2026.PLAĆA DV-A ZA 05/2026.A022109A2109013212467 €55
10. 6. 2026.PREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322213.640 €3222
5. 6. 2026.MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132235.676 €55
5. 6. 2026.MT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.760 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132122.600 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.248 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236467 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224447 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227306 €55
5. 6. 2026.MAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55