Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV MAKSIMIR

OIB 43821234370 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026291.796 €
Stavke26

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 43821234370, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132925.799 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.221 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.391 €55
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291698 €3291
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013111175.077 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A210901313229.005 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109012311117.571 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A21090131219.500 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA 02/2026.A022109A2109013212403 €55
10. 3. 2026.REF. ZA NABAVU OPREME ZA DVORIŠTEA022109K210901422711.313 €4227
10. 3. 2026.REF. ZA NABAVU DIDAKTIKEA022109A21090132252.643 €3225
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322212.818 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132237.848 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.773 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.677 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.248 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236467 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224447 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227306 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231115 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.