Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV BOTINEC

OIB 45434922757 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 2026339.983 €
Stavke24

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 45434922757, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291698 €3291
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443278 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342367 €55
16. 2. 2026.ZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A21090132352.357 €3235
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322215.500 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111222.943 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313235.936 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311122.743 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312112.100 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132121.662 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132368.996 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132328.260 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132123.195 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132212.997 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224596 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227353 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231223 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239220 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.