Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV IZVOR

OIB 49466263965 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026254.064 €
Stavke24

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 49466263965, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026.-DRUGA RATAA022109A21090132923.633 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132236.088 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132342.059 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013111164.274 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901313227.838 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109012311114.772 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A21090131218.700 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013212733 €55
9. 3. 2026.ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132352.694 €3235
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A21090132229.386 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132235.423 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.309 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.248 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132341.281 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224447 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236414 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227271 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231118 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323950 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.