CENTAR ZA KULTURU TREŠNJEVKA
OIB 51680110311 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · svibanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, svibanj 202659.778 €
Stavke12
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. 5. 2026. | GODIŠNJA PREMIJA OSIGURANJA | A022124A212401 | 3292 | 2.590 € | 25021-6-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3238 | 788 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | UPRAVNO VIJEĆE 2-3/2026 | A022124A212401 | 3291 | 698 € | 25021-9-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3212 | 553 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3221 | 298 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3224 | 211 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3231 | 189 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3237 | 183 € | 25021-8-2026 |
| 15. 5. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 3/2026 | A022124A212401 | 3431 | 125 € | 25021-8-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3111 | 45.634 € | 25021-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3132 | 6.810 € | 25021-10-2026 |
| 12. 5. 2026. | PLAĆA ZA 4/26 | A022124A212401 | 3121 | 1.700 € | 25021-10-2026 |