Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV ISKRICA

OIB 56980862387 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine6.199.404 €
Stavke722

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 56980862387, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090131217.400 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.664 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322211.882 €3222
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132122.248 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132211.712 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236357 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224341 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227233 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239149 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231140 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132925.448 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132239.718 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132341.698 €55
24. 3. 2026.REGRES 2025 I 2026- OŽUJAK 2026.A022109A210901312188 €3121
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013111142.736 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901313224.113 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109012311112.430 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A21090131217.300 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A21090132121.519 €55
10. 3. 2026.REF. ZA ZAMJENU REGULATORA TLAKA HLADNE VODEA022109A21090132321.675 €3232
10. 3. 2026.REF. ZA ZAMJENU TERMOSTATSKOG VENTILAA022109A21090132321.326 €3232
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322210.302 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132236.634 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132342.643 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132122.248 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132211.712 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236357 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224341 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227233 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239149 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231140 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
27. 2. 2026.ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131217.503 €3121
26. 2. 2026.REGRES 2024.,2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121391 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291558 €3291
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A21090132229.000 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111141.836 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313225.073 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311115.985 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090131217.300 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A21090132121.587 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.