Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV REMETINEC

OIB 62112881951 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · veljača 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, veljača 2026279.253 €
Stavke26

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 62112881951, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 2. 2026.REGRES 2025. - VELJAČA 2026.A022109A2109013121350 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A2109013291698 €3291
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443312 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A2109015443278 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342367 €55
19. 2. 2026.LEASING VOZILA ZA 02/2026.A022109A210901342354 €55
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322211.600 €3222
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A2109013111177.915 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A210901313232.491 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A2109012311123.707 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A21090131219.300 €55
12. 2. 2026.PLAĆE DV-01/2026.A022109A21090132121.032 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132368.835 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132325.900 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132122.463 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A21090132212.141 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013213530 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013224426 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013227347 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013231280 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013239198 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A2109013238165 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901343169 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323739 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901321128 €55
3. 2. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠKOVA ZA 01/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.