Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV REMETINEC

OIB 62112881951 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026281.346 €
Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 62112881951, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132923.343 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322312.821 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132343.574 €55
27. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295210 €3295
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111179.061 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313232.225 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311118.187 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090131219.300 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090132121.148 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443314 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443279 €55
9. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295194 €3295
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342366 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342352 €55
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322213.727 €3222
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132122.502 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.141 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236530 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224426 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227347 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231280 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322395 €3223
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.