Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV SUNČANA

OIB 66494507454 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine12.981.247 €
Stavke750

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 66494507454, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
24. 4. 2026.REGRES 2025. - TRAVANJ 2026.A022109A2109013121117 €3121
23. 4. 2026.ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A21090132912.094 €3291
21. 4. 2026.ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131212.107 €3121
17. 4. 2026.REF. ZA UREĐENJE PRIKLJUČKA HEP-A- II. DIOA022109A21090132324.419 €3232
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111300.616 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313253.947 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311137.701 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312117.500 €55
14. 4. 2026.ZAKUPNINE TRAVANJ 2026.A022109A21090132352.525 €3235
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.773 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322224.705 €3222
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132124.518 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132213.853 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236780 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224767 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227511 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231348 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239220 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
1. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322314.867 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132344.423 €55
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131211.200 €3121
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111301.346 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313253.183 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311132.338 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901312117.300 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090132121.632 €55
9. 3. 2026.ZAKUPNINA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132352.525 €3235
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322223.359 €3222
6. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132239.639 €55
6. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A2109013234657 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132124.441 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132213.853 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236780 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224767 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227511 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231348 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239220 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
16. 2. 2026.ZAKUPNINA VELJAČA 2026.A022109A21090132352.525 €3235
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322220.000 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA DV ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111294.564 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.