MUZEJ GRADA ZAGREBA
OIB 68127446342 · A022124A212401 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · srpanj 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, srpanj 2026298.448 €
Stavke23
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 7. 2026. | TEKUĆE ODRŽAVANJE 1-5/2026 | A022124A212401 | 3232 | 13.989 € | 24980-23-2026 |
| 27. 7. 2026. | JUBILARNA NAGRADA 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 442 € | 24980-27-2026 |
| 24. 7. 2026. | DAR U NARAVI - BON KONZUM | A022124A212401 | 3121 | 722 € | 24980-22-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3223 | 13.298 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3221 | 6.726 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3212 | 5.908 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3238 | 4.369 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3231 | 3.869 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3234 | 3.719 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3239 | 1.894 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3237 | 1.715 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3213 | 726 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3431 | 497 € | 24980-25-2026 |
| 17. 7. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOV 3-4/2026 | A022124A212401 | 3235 | 438 € | 24980-25-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3111 | 136.110 € | 24980-26-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3237 | 39.360 € | 24980-24-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3239 | 25.102 € | 24980-24-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3132 | 22.026 € | 24980-26-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3222 | 8.412 € | 24980-24-2026 |
| 10. 7. 2026. | PLAĆA ZA 6/26 | A022124A212401 | 3121 | 5.000 € | 24980-26-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3211 | 2.252 € | 24980-24-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3231 | 1.462 € | 24980-24-2026 |
| 10. 7. 2026. | PROGRAMSKA SREDSTVA 01-06/2026. | A022124A212402 | 3233 | 413 € | 24980-24-2026 |