DV GRIGOR VITEZ
OIB 78167252842 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.
Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, 20263.326.249 €
Stavke167
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 12. 2. 2026. | PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3212 | 552 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3236 | 12.048 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3232 | 10.915 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3212 | 4.398 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3221 | 3.960 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3224 | 788 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3213 | 530 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3227 | 473 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3239 | 198 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3238 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3231 | 165 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3431 | 69 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3237 | 39 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3211 | 28 € | 55 |
| 3. 2. 2026. | MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2026. | A022109A210901 | 3233 | 27 € | 55 |
| 30. 1. 2026. | REGRES 2025 - SIJEČANJ 2026. | A022109A210901 | 3121 | 700 € | 3121 |
| 21. 1. 2026. | ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 10-12/2025. | A022109A210901 | 3121 | 2.280 € | 3121 |