Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV VRAPČE

OIB 81106567513 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, 20263.992.113 €
Stavke184

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 81106567513, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2026.A022109A210901323327 €55
23. 4. 2026.ISPL NAKN ČL. UPRAV VIJEĆA 03/26A022109A2109013291977 €3291
22. 4. 2026.ISPL POM SMRT OTPR ROĐ DJET 04/26A022109A21090131217.542 €3121
21. 4. 2026.ISPL JUB NAGR SIJEČANJ-OŽUJAK 2026.A022109A21090131215.857 €3121
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A2109015443280 €55
16. 4. 2026.LEASING VOZILA ZA 04/2026.A022109A210901342365 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109013111353.254 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901313263.194 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311146.130 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312120.200 €55
14. 4. 2026.PLAĆA ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132122.206 €55
13. 4. 2026.REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORAA022109A210901323210.799 €3232
13. 4. 2026.REF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA022109A21090132323.000 €3232
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322231.738 €3222
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132214.923 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132124.774 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236983 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224980 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227643 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231306 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239248 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322312.204 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132345.900 €55
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A21090131217.542 €3121
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291838 €3291
23. 3. 2026.NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A21090131212.488 €3121
20. 3. 2026.REF. ZA NABAVU STROJA ZA PRANJE SUĐAA022109K210901422711.613 €4227
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109013111360.294 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901313263.669 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A2109012311138.694 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A210901312120.400 €55
12. 3. 2026.PLAĆA ZA VELJAČU 2026.A022109A21090132122.444 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A2109015443279 €55
9. 3. 2026.LEASING VOZILA ZA 03/2026.A022109A210901342366 €55
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322229.225 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322313.772 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132346.049 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132125.043 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132214.923 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236983 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224980 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227643 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231306 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239248 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.