ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO
OIB 82031999604 · A011908A190801 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ · sve učitane godine
Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata
Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.
Isplaćeno, sve učitane godine568.092.612 €
Stavke1.752
Isplatne stavke
| Datum | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2026. | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.03.2026.-31.03.2026. | A011109A110901 | 3212 | 5.403 € | 3005-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ A.B.ŠIMIĆA PREMA UG.-02./26.-SREĆKO TOURS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 5.250 € | 668-0005000000-1 |
| 27. 3. 2026. | PRIJEVOZ ZA OŽUJAK 2026. | A011120A112001 | 3212 | 4.753 € | 3001-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ BRAĆE RADIĆ PREMA UG.-02./26.-VINCEK D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 4.460 € | 665-0005000000-1 |
| 27. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON - KOMADA 109 | A011101A110101 | 3212 | 4.414 € | 3004-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG -34 KOM, OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG-HŽ - 6 KOM ZA 03/2026. | A011118A111801 | 3212 | 1.627 € | 3006-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | POKAZI ZA 3/2026 | A011117A111701 | 3212 | 1.343 € | 3002-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG - 24 KOM ZA 03/2026. | A011118A111802 | 3241 | 924 € | 3007-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | OPĆI GOD.KUP.ZG4KOM, OPĆI GOD.KUP.ZG-HŽ2KOM | A011105A110501 | 3212 | 260 € | 3011-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE ZA 3/2026 - DODATNI RAČUN | A011113A111301 | 3212 | 169 € | 3009-0005120410-1 |
| 27. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 03/2026. - SAVARIĆ ANA | A011114A111401 | 3212 | 38 € | 3012-0005120410-1 |
| 26. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG I ZG-HŽ ZA 3/26 | A011124A112401 | 3212 | 2.662 € | 2836-0005120410-1 |
| 26. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG ZA 3/26-DODATAK | A011124A112401 | 3212 | 38 € | 2830-0005120410-1 |
| 24. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE ZA 3/2026 | A011113A111301 | 3212 | 6.130 € | 2222-0005120410-1 |
| 24. 3. 2026. | UG. 327/2012-II OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG | A011112A111201 | 3212 | 192 € | 1930-0005120410-1 |
| 16. 3. 2026. | UG. 327/2021-II OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG | A011112A111201 | 3212 | 7.687 € | 2223-0005120410-1 |
| 16. 3. 2026. | VEZA UFA 102, NALOG 271 | A011105A110501 | 3212 | −38 € | 2828-0005120410-1 |
| 16. 3. 2026. | UG. 327/12-II OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG | A011112A111201 | 3212 | 38 € | 2145-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | OPĆI GOD.KUP ZG 338KOM, OPĆI GOD.KUP. ZG-HŽ 89KOM | A011105A110501 | 3212 | 17.734 € | 2835-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG I ZG-HŽ ZA OŽUJAK 2026 | A011108A110801 | 3212 | 8.781 € | 2837-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 3/2026 | A011121A112101 | 3212 | 8.507 € | 2834-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | OPĆI GOD.KUP ZG 15KOM, OPĆI GOD.KUP ZG-HŽ 3KOM | A011105A110501 | 3212 | 737 € | 2831-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 3/2026 - DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 38 € | 2829-0005120410-1 |
| 13. 3. 2026. | UG. 327/2012-II ART 187 IZRADA PVC KARTICE-TVRTKE | A011112A111201 | 3212 | 4 € | 2154-0005120410-1 |
| 9. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026 - DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 38 € | 2146-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | SUBVENCIJA ZA 3/2026 | A011908A190801 | 3512 | 12.249.500 € | ZET-263-12/2026-TR |
| 6. 3. 2026. | PODMIRIVANJE TR.PRIJEVOZA ŽIČAROM SLJEME,SIJEČANJ 2026 | A011908A190801 | 3722 | 293.862 € | 93-0005120420-1 |
| 6. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 03/2026 | A011114A111401 | 3212 | 4.989 € | 2224-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 3/26, 19 KOM ZG I 6 KOM ZG-HŽ | A011103A110301 | 3212 | 1.050 € | 2225-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG DODATNI RAČUN3 VELJAČA | A011108A110801 | 3212 | 38 € | 2147-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | IZRADA PVC KARTICE | A011105A110501 | 3212 | 24 € | 2149-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | IZRADA PVC KARTICA - 2 KOM | A011118A111802 | 3241 | 8 € | 2150-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | IZRADA PVC KARTICE ZA SLUŽBENIKA UREDA | A011108A110801 | 3212 | 4 € | 2153-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | IZRADA PVC KARTICE | A011101A110101 | 3212 | 4 € | 2152-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | ZEPT IZRADA PVC KARTICA (MIROSLAV TAKAČ) | A011113A111301 | 3239 | 4 € | 2151-0005120410-1 |
| 6. 3. 2026. | IZRADA PVC KARTICE-1 KOM. | A011120A112001 | 3299 | 4 € | 2155-0005120410-1 |
| 4. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG-HŽ ZA SIJEČANJ 2026 | A011112A111201 | 3212 | 20.265 € | 590-0005120410-1 |
| 4. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG OP-9-222 I OP-10-246 | A011112A111201 | 3212 | 337 € | 809-0005120410-1 |
| 4. 3. 2026. | OP-10246-OPĆI GODIŠNJI KUPON ZG-HŽ | A011112A111201 | 3212 | 53 € | 3125-0005120410-1 |
| 3. 3. 2026. | GODIŠNJE POKAZNE KARTE, RAZNE, 320 KOMADA, VELJAČA 2026 | A011133A113301 | 3212 | 13.644 € | 2140-0005120410-1 |
| 3. 3. 2026. | MJESEČNI PRIJEVOZ ČLANOVA SAVJETA MLADIH ZA 2/2026 | A011209A120921 | 3241 | 207 € | 1943-0005120410-1 |
| 3. 3. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPONI ZG I ZG-HŽ ZA 02/2026-DODATNO | A011124A112401 | 3212 | 115 € | 1933-0005120410-1 |
| 2. 3. 2026. | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.02.2026.-28.02.2026. | A011109A110901 | 3212 | 5.403 € | 1938-0005120410-1 |
| 2. 3. 2026. | ZET PRIJEVOZ DJELATNIKA ZA 2/2026-DODATNO PUNJENJE | A011121A112101 | 3212 | 77 € | 1931-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | PRIJEVOZ ZA VELJAČU 2026. | A011120A112001 | 3212 | 4.700 € | 1940-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPONI 02/2026 - ZAPOSLENICI | A011118A111801 | 3212 | 1.627 € | 2144-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | POKAZI ZA 2/2026 | A011117A111701 | 3212 | 1.497 € | 1936-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | OPĆI GODIŠNJI KUPONI 02/26. - GRADSKI ZASTUPNICI | A011118A111802 | 3241 | 885 € | 2142-0005120410-1 |
| 27. 2. 2026. | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE - DODATNI RAČUN -ZA 2/2026 | A011113A111301 | 3212 | 115 € | 1929-0005120410-1 |
| 26. 2. 2026. | PRIJEVOZ UČENIKA OŠ F.GALOVIĆ I I.OŠ DUGAVE PREMA UG.01./26.-SREĆKO TOURS D.O.O. | A023109A310901 | 3231 | 9.750 € | 462-0005000000-1 |