Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV KOLIBRI

OIB 87101832767 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · ožujak 2026.

Svi primatelji · Presjeci isplata · Sve godine · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, ožujak 2026343.933 €
Stavke28

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 87101832767, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 3. 2026.REF. ZA UKLANJENJE I ZAMJENA SPRAVAA011209K12090536919.856 €3691
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026-PRVA I DRUGA RATAA022109A21090132926.886 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132348.727 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A21090132233.105 €55
27. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 01/26A022109A2109013295210 €3295
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A21090132911.256 €3291
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013111205.880 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901313235.834 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109012311114.352 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901312111.200 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013212119 €55
10. 3. 2026.REF. ZA NABAVU KLIMA UREĐAJAA022109K21090142275.562 €4227
9. 3. 2026.POV SRED ZA KVOTE INVALIDA 12/25A022109A2109013295194 €3295
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322215.528 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322314.050 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132123.455 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132343.020 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A21090132212.569 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013236540 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013224511 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013227353 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013231199 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013239198 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.AKONT.MATERIJALNI TROŠ. ZA 02/26.A022109A210901323327 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.