Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

DV BAJKA

OIB 97345554668 · A022109A210901 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA · sve učitane godine

Svi primatelji · Presjeci isplata · Samo 2026. · CSV isplata

Isplate su proračunske pozicije s portala Transparentnost, a ne računi ni ugovori. IBAN nije prikazan. Fizičke osobe (GDPR) nisu u popisu.

Isplaćeno, sve učitane godine14.895.370 €
Stavke731

Isplatne stavke

Isplatne stavke za OIB 97345554668, bez IBAN-a
DatumOpisAktivnostKontoIznosBroj
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A2109012311140.265 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A210901312119.100 €55
14. 4. 2026.PLAĆA DV ZA OŽUJAK 2026.A022109A21090132121.052 €55
10. 4. 2026.PREHRANA 03/2026.A022109A210901322225.502 €3222
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132124.909 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A21090132214.709 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013224937 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013236891 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013227583 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013231387 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013239298 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A2109013238165 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901343169 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323739 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901321128 €55
2. 4. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 03/2026.A022109A210901323327 €55
31. 3. 2026.POLICE OSIGURANJA 2026- DRUGA RATAA022109A21090132925.263 €3292
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901322319.748 €55
30. 3. 2026.MT 02/26 (ENERGIJA I KOMUNALNE USLUGE)A022109A210901323410.580 €55
26. 3. 2026.ISP POM SMRT OTPR ROĐ DJET 03/26A022109A2109013121664 €3121
24. 3. 2026.NAKNADA ČL. UPRAV. VIJEĆA 02/26A022109A2109013291698 €3291
23. 3. 2026.NAKN. ZA NEISKOR. G.O. 03/2026.A022109A2109013121204 €3121
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109013111339.086 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901313259.190 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A2109012311134.295 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A210901312118.900 €55
12. 3. 2026.PLAĆE DV--02/2026.A022109A21090132121.071 €55
10. 3. 2026.REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA - II. DIOA022109K2109014221358 €4221
6. 3. 2026.PREHRANA 02/2026.A022109A210901322223.582 €3222
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A210901322316.896 €55
4. 3. 2026.MAT TR 01/26 - ENERGIJA I KOM. USLUGEA022109A21090132345.847 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132125.025 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A21090132214.709 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013224937 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013236891 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013227583 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013231387 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013239298 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A2109013238165 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901343169 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323739 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901321128 €55
4. 3. 2026.MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 02/2026.A022109A210901323327 €55
27. 2. 2026.ISP.POM,SMRT,OTPR,ROĐ DJET 02/26.A022109A21090131213.771 €3121
23. 2. 2026.NAKNADA ČL. UPR. VIJEĆA 01/2026.A022109A21090132911.117 €3291
13. 2. 2026.PREHRANA 01/2026.A022109A210901322224.400 €3222
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109013111329.480 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901313259.841 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A2109012311147.235 €55
12. 2. 2026.PLAĆA ZA SIJEČANJ 2026.A022109A210901312118.400 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.