REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Šifra A011109A110901 · program A011109 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 009 GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, SPORT I MLADE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 009 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.7.375.500 €
Isplaćeno 2026.5.021.286 €
Od plana68,1 %
Stavke plana / isplate25 / 295
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 35 od 35.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| IB PROSTOR DOO | 34664483850 | 321.863 € | 3 | 26. 5. 2026. | 10. 8. 2026. |
| EXPORTDRVO D.D. | 89462181048 | 177.414 € | 16 | 6. 2. 2026. | 3. 9. 2026. |
| IZGRADNJA FUTURA D.O.O. | 14482540987 | 53.460 € | 2 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 37.859 € | 7 | 30. 1. 2026. | 28. 8. 2026. |
| TERME TUHELJ D.O.O. | 56566580479 | 30.607 € | 12 | 17. 4. 2026. | 26. 6. 2026. |
| DV CICA MACA | 07790832005 | 13.197 € | 1 | 14. 7. 2026. | 14. 7. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 11.573 € | 6 | 3. 7. 2026. | 28. 8. 2026. |
| APIS IT D.O.O. | 02994650199 | 7.346 € | 2 | 16. 3. 2026. | 25. 5. 2026. |
| NARODNE NOVINE D.D. | 64546066176 | 4.401 € | 4 | 25. 5. 2026. | 23. 7. 2026. |
| KONCERTNA DVORANA VATROSLAVA LISINSKOG | 54493774760 | 3.833 € | 1 | 12. 5. 2026. | 12. 5. 2026. |
| SPERANZA D.O.O. | 56831241098 | 3.215 € | 4 | 16. 3. 2026. | 3. 7. 2026. |
| LEXPERA DOO | 79506290597 | 2.640 € | 1 | 31. 7. 2026. | 31. 7. 2026. |
| ZAGREBAČKI RAČUNALNI SAVEZ CENTAR MLADIH PROGR HR | 91425492678 | 2.509 € | 2 | 9. 3. 2026. | 9. 3. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 1.801 € | 2 | 11. 3. 2026. | 10. 4. 2026. |
| TOPIĆ USLUGE DOO | 45431278864 | 1.635 € | 1 | 4. 5. 2026. | 4. 5. 2026. |
| HKA OKVIR DOO | 44469728480 | 1.500 € | 1 | 25. 5. 2026. | 25. 5. 2026. |
| PRESEČKI GRUPA D.O.O. | 85843181422 | 1.160 € | 2 | 10. 4. 2026. | 15. 4. 2026. |
| SREĆKO TOURS D.O.O. | 74454217661 | 850 € | 2 | 26. 3. 2026. | 24. 6. 2026. |
| MARINO-LUČKO D.O.O. | 35484380586 | 742 € | 4 | 14. 4. 2026. | 6. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 658 € | 10 | 16. 4. 2026. | 31. 7. 2026. |
| TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | 99944170669 | 545 € | 2 | 17. 3. 2026. | 17. 3. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 437 € | 3 | 6. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| ORGANIZATOR D.O.O. | 46102786248 | 405 € | 1 | 9. 4. 2026. | 9. 4. 2026. |
| MINISTARSTVO FINANCIJA | 18683136487 | 391 € | 1 | 16. 3. 2026. | 16. 3. 2026. |
| MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | 72910430276 | 335 € | 12 | 18. 2. 2026. | 12. 6. 2026. |
| BRAND AMBASADOR DOO | 96788101798 | 240 € | 1 | 3. 2. 2026. | 3. 2. 2026. |
| DUBROVNIK SUN D.O.O. | 60174672203 | 213 € | 1 | 14. 5. 2026. | 14. 5. 2026. |
| HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | 75508100288 | 125 € | 1 | 7. 5. 2026. | 7. 5. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 117 € | 2 | 17. 6. 2026. | 17. 6. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI | 28011548575 | 115 € | 2 | 3. 3. 2026. | 9. 7. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET | 90633715804 | 106 € | 2 | 6. 3. 2026. | 25. 5. 2026. |
| PINO KONZALTING DOO | 02156897147 | 60 € | 1 | 17. 8. 2026. | 17. 8. 2026. |
| GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | 03744272526 | 43 € | 10 | 29. 7. 2026. | 31. 8. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET | 34967762426 | 20 € | 1 | 1. 6. 2026. | 1. 6. 2026. |
| SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET | 25329931628 | 13 € | 1 | 21. 7. 2026. | 21. 7. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u svim učitanim godinama. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Samo 2026. · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. 4. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME - JAN TUCMAN | 3299 | 40 € | 43-1-52053 |
| 10. 4. 2025. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA - LEA BANOVIĆ | 3213 | 30 € | 3213 |
| 9. 4. 2025. | 3MI LAB DOO | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT 2/2025 | 3238 | 3.069 € | 17-P1-1 |
| 8. 4. 2025. | BONAVIA RIJEKA DOO | HOTELSKI SMJEŠTAJ U RIJECI | 3211 | 213 € | 2025-000576-010-11 |
| 2. 4. 2025. | 3MI LAB DOO | ODRŽAVANJE SUSTAVA ZG SPORT 1/2025 | 3238 | 3.069 € | 10-P1-1 |
| 1. 4. 2025. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED ZA 10 OSOBA NA TEMELJU UGOVORA 1087/2024 | 3236 | 1.270 € | 2057/11/1 |
| 31. 3. 2025. | APIS IT D.O.O. | NAPLATA USLUGA DV GRADA ZAGREBA OD RODITELJA 1.1-19.1.2025. | 3299 | 3.686 € | 16-1-1 |
| 27. 3. 2025. | TERME TUHELJ D.O.O. | SKUP RAVNALJETA SŠ I UD - USLUGE SMJEŠTAJA | 3299 | 9.840 € | 316/GLAS2/7950 |
| 27. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.03.2025.-31.03.2025. | 3212 | 5.152 € | 120410-025-03066 |
| 26. 3. 2025. | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | PRETPLATA NA ČASOPIS FINANCIJE, PRAVO I POREZI (TISKANO+INTERNET) ZA 2025. GOD. | 3233 | 270 € | 1988-1-77 |
| 26. 3. 2025. | TEB POSLOVNO SAVJETOVANJE D.O.O. | PRETPLATA NA PORTAL JAVNA NABAVA ZA 2025. GODINU | 3233 | 250 € | 1989-1-77 |
| 25. 3. 2025. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED - VUKOVIĆ M.I DOMJANKOVIĆ A. | 3236 | 90 € | 2025530000639 |
| 24. 3. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME STJEPAN CRNOKIĆ | 3299 | 13 € | 3299 |
| 24. 3. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU KINEZIOLOŠKI FAKULTET | PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME RONALD ŠTRUMBERGER | 3299 | 13 € | 3299 |
| 21. 3. 2025. | HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ | SUORGANIZACIJA DOČEKA HRV. RUKOMETNE REPREZENTACIJE U ZG. 2025. | 3299 | 63.660 € | 3299 |
| 21. 3. 2025. | ŠKOLSKE NOVINE D.O.O. | PRETPLATA NA ŠKOLSKE NOVINE ZA 2025. GODINU | 3233 | 105 € | 43-1-1 |
| 18. 3. 2025. | RRIF PLUS D.O.O. | PRETPLATA NA ČASOPIS RRIF ZA 2025.-TISKANO+WEB IZDANJE | 3233 | 328 € | 4477-2-33 |
| 18. 3. 2025. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PRIGODNI POKLONI I PROMIDŽBENI MATERIJAL ZA POTREBE GR.UREDA | 3293 | 219 € | 550/V001/10001 (int.br |
| 17. 3. 2025. | ALMA CAREER CROATIA DOO | OBJAVA JAVNIH NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU | 3233 | 1.681 € | 27946/1/1 |
| 17. 3. 2025. | ALMA CAREER CROATIA DOO | OBJAVA JAVNIH NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU | 3233 | 1.681 € | 29870/1/1 |
| 14. 3. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA III/25. MARULIĆEV TRG | 3235 | 19.112 € | 93-3-600 |
| 14. 3. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA I/25. MARULIĆEV TRG | 3235 | 3.766 € | 74-3-600 |
| 13. 3. 2025. | FINA | KRIPTO UREĐ.2 CERTIF-GOD.PRETPL.-KOMPL.12-I.CVETEK I DRUGI | 3221 | 543 € | 08-0125-0045726 |
| 13. 3. 2025. | MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I DIGITALNE TRANSFORMACIJE | POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA - MARKO MATIĆ | 3213 | 30 € | 3213 |
| 7. 3. 2025. | TERME TUHELJ D.O.O. | USLUGA SMJEŠTAJA 30% | 3299 | 3.263 € | 22/2025PP |
| 7. 3. 2025. | SPERANZA D.O.O. | ZRAKOPLOVNE KARTE ZAGREB-DUBROVNIK-ZAGREB | 3211 | 328 € | 471/01/3 |
| 27. 2. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.02.2025.-28.02.2025. | 3212 | 5.152 € | 120410-025-02028 |
| 27. 2. 2025. | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM | HOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU - LUKA JUROŠ | 3211 | 146 € | 221/HO1/250 |
| 27. 2. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.01.2025.-31.01.2025. | 3212 | 92 € | 120410-025-01632 |
| 26. 2. 2025. | HOTEL OSIJEK DOO ZA TURIZAM | HOTELSKI SMJEŠTAJ U OSIJEKU ZA IVU MILARDOVIĆ ŠTIMAC | 3211 | 146 € | 220/HO1/250 |
| 25. 2. 2025. | SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET | MARIJA VUKOVIĆ - PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME | 3299 | 40 € | 19-1-52053 |
| 14. 2. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA II/25. MARULIĆEV TRG | 3235 | 19.112 € | 54-3-600 |
| 14. 2. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA XII/24. MARULIĆEV TRG | 3235 | 2.120 € | 35-3-600 |
| 14. 2. 2025. | INTEROMNIA DOO | OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA | 3433 | 326 € | 1/1/1 |
| 6. 2. 2025. | FINA | CERTIFIKAT ZA APLIK.STAND.RAZ.SIGURN.KOM 1-MILAN PAVELIĆ | 3221 | 108 € | 08-1224-0836890 |
| 6. 2. 2025. | FINA | KRIPTO UREĐ.2 CER.-GOD.PR.-KOMPL.2-SINGER,MILARDOVIĆ-ŠTIMAC | 3221 | 91 € | 08-1224-0835705 |
| 29. 1. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GOD. KARATA DJELATNIKA UREDA, 01.01.2025.-31.01.2025. | 3212 | 5.022 € | 120410-025-00987 |
| 23. 1. 2025. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA I/25. ZA MARULIĆEV TRG 18 | 3235 | 19.112 € | 17-3-600 |
| 23. 1. 2025. | SPERANZA D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ U ŠIBENIKU | 3211 | 162 € | 4/01/3 |
| 3. 1. 2025. | REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO UPRAVE | POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA RIA BILIĆ | 3213 | 30 € | 3213 |
| 31. 12. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | NADOGRADNJA APLIKATIVNIH RJEŠENJA | 3238 | 7.592 € | 3478/900/2 |
| 31. 12. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | REPREZENTACIJA-TRG MARKA MARULIĆA 18 | 3293 | 117 € | 2607/17/1 |
| 27. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POKRIĆE TROŠKOVA POGREBA- PRIJEVOZ | 3299 | 783 € | 27925/0013000001/1 |
| 27. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | POKRIĆE TROŠKOVA POGREBA- ISPRAĆAJ | 3299 | 663 € | 27918/001300001/1 |
| 27. 12. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | PRIGODNI POLONI I PROMIDŽBENI MATERIJAL ZA POTREBE GR.UREDA | 3293 | 219 € | 3934/V001/10001 (int.b |
| 17. 12. 2024. | KONZUM PLUS DOO | PRISTUPANJE DUGU - RABAT | 3121 | 50 € | 2222-29015-4 |
| 13. 12. 2024. | AUTOBUSNI PRIJEVOZ D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE | USLUGE PRIJEVOZA NA RELACIJI ZAGREB-TUHELJ-ZAGREB | 3299 | 2.500 € | 1245/7/1 |
| 6. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | NAPLATA USLUGA GRADA ZAGREBA OD RODITELJA KORISNIKA DV ZA 9/2024 | 3299 | 3.082 € | 1711-1-1 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OTPLATA GODIŠNJIH KARATA, 01.11.2024.-30.11.2024. | 3212 | 5.114 € | 120410-024-11271 |
| 29. 11. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | OBRAČUN KAMATA ZA PAVILJON 11D, 24, 37 -ŠPUD | 3433 | 243 € | 28/2024 |