REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Šifra A011114A111401 · program A011114 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA · razdjel 014 GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Sve aktivnosti · Aktivnosti razdjela 014 · Presjeci isplata · Preuzmi CSV stavki
Proračunska aktivnost nema status gotovo / u tijeku / zastoj; to je polje Plana komunalnih aktivnosti na karti. Stavke su odjeljci plana (konto). Isplate su proračunske pozicije, ne računi. Povezivanje: oznaka aktivnosti odgovara programskoj šifri, a konto odjeljku. Fizičke osobe (GDPR) i IBAN nisu u popisu.
Plan 2026.5.598.700 €
Isplaćeno 2026.3.454.405 €
Od plana61,7 %
Stavke plana / isplate23 / 314
Stavke plana i isplaćeno po kontu
Primatelji 2026.
Pravne osobe s objavljenim OIB-om, zbroj isplata na ovoj šifri. Prikazano: 18 od 18.
| Primatelj | OIB | Iznos | Stavke | Od | Do |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPORTDRVO D.D. | 89462181048 | 146.645 € | 24 | 6. 2. 2026. | 3. 9. 2026. |
| IMOGRAF DOO | 02989447013 | 63.486 € | 7 | 2. 3. 2026. | 28. 8. 2026. |
| ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | 82031999604 | 46.902 € | 16 | 14. 1. 2026. | 8. 9. 2026. |
| ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | 85584865987 | 35.478 € | 45 | 13. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| HRVATSKA POŠTA D.D. | 87311810356 | 23.487 € | 17 | 13. 3. 2026. | 4. 9. 2026. |
| KONZUM PLUS DOO | 62226620908 | 16.440 € | 8 | 29. 5. 2026. | 28. 8. 2026. |
| POLIKLINIKA HELP PLUS | 64739403930 | 13.353 € | 2 | 14. 7. 2026. | 29. 7. 2026. |
| HRVATSKO GEODETSKO DRUŠTVO | 87125834571 | 4.760 € | 1 | 29. 5. 2026. | 29. 5. 2026. |
| GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | 03744272526 | 1.828 € | 14 | 13. 2. 2026. | 14. 8. 2026. |
| GRAD ZAGREB | 61817894937 | 1.518 € | 42 | 19. 2. 2026. | 21. 8. 2026. |
| DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | 00053084642 | 360 € | 3 | 7. 4. 2026. | 15. 7. 2026. |
| VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | 83416546499 | 344 € | 15 | 20. 2. 2026. | 26. 8. 2026. |
| HEP OPSKRBA D.O.O. | 63073332379 | 277 € | 4 | 8. 4. 2026. | 11. 5. 2026. |
| HEP - ODS D.O.O. | 46830600751 | 171 € | 5 | 7. 4. 2026. | 13. 5. 2026. |
| HEP ELEKTRA DOO | 43965974818 | 105 € | 8 | 30. 3. 2026. | 25. 8. 2026. |
| VAL SAVJETOVANJE DOO | 18603084012 | 80 € | 1 | 31. 8. 2026. | 31. 8. 2026. |
| HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | 74 € | 7 | 30. 1. 2026. | 31. 8. 2026. |
| SVEUČILIŠTE J J STROSSMAYERA U OSIJEKU - PRAVNI FAKULTET | 26416570803 | 27 € | 1 | 4. 3. 2026. | 4. 3. 2026. |
Isplatne stavke
Pojedinačne pozicije s portala Transparentnost u 2026. To nisu računi ni podatak o tome je li račun plaćen. Sve godine · CSV isplata
| Datum | Primatelj | Opis | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. 7. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 05/2026 - LOK.MARULIĆEV TRG 18 | 3234 | 155 € | 253-3-600 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.TRG M.MARULIĆA 18 | 3234 | 122 € | 11486541-229249746-0 |
| 15. 7. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | PRETHODNI ZDR.PREGLED- JAMBRIŠAK, TOPIĆ | 3236 | 90 € | 2026530001765 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.REMET.GAJ 14 | 3234 | 60 € | 01804979-229249703-9 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.BJELOVARSKA 2 | 3234 | 31 € | 06809944-229249711-1 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.BJELOVARSKA 32 | 3234 | 4 € | 11232272-229249738-0 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.TRG M.MARULIĆA 18 | 3433 | 0 € | 11486541-229249746-0 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.REMET.GAJ 14 | 3433 | 0 € | 01804979-229249703-9 |
| 15. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 06/2026. - LOK.BJELOVARSKA 2 | 3433 | 0 € | 06809944-229249711-1 |
| 14. 7. 2026. | POLIKLINIKA HELP PLUS | SISTEMATSKI PREGLED ZA DJELATNIKE | 3236 | 5.528 € | 303/1/1 |
| 14. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | POVRAT DUPLO PLAĆENIH RAČUNA | 3234 | −122 € | 11486541-208932578 |
| 14. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | POVRAT DUPLO PLAĆENIH RAČUNA | 3234 | −60 € | 01804979-208932535 |
| 14. 7. 2026. | GRAD ZAGREB | POVRAT DUPLO PLAĆENIH RAČUNA | 3234 | −31 € | 06809944-208932543 |
| 10. 7. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE OD 13.04.-30.04.2026. | 3231 | 3.168 € | 25432-92002-2 |
| 10. 7. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE OD 01.04.-12.04.2026. | 3231 | 1.785 € | 25431-92002-2 |
| 10. 7. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 05/2026 | 3231 | 199 € | 23785-92002-2 |
| 10. 7. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | PRIJAMNA KNJIGA | 3231 | 6 € | 20535-92002-2 |
| 8. 7. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 07/2026 | 3212 | 5.326 € | 6930-0005120410-1 |
| 3. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICA POTROŠNJA ZA 04/2026 | 3121 | 7.175 € | 1138/29015/6 |
| 3. 7. 2026. | KONZUM PLUS DOO | 13,50% RABAT NA ISKORIŠTENE KARTICE ZA 04/2026 | 3121 | 1.120 € | 1138-29015-6 |
| 1. 7. 2026. | IMOGRAF DOO | NAJAMNINA ZA 06/2026 - LOK.AV.DUBROVNIK 10 | 3235 | 9.069 € | 69/01/261 |
| 30. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 06-2026 - BRNJAS IVANA | 3212 | 38 € | 6068-0005120410-1 |
| 30. 6. 2026. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | MJESEČNA PRISTOJBA ZA 06/2026 | 3239 | 11 € | 4048012139-202606-8 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 05/26 - LOK. REMET.GAJ 14 | 3234 | 12 € | 115316/CI1/201 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 05/26 - LOK. BJELOVARSKA 2 | 3234 | 12 € | 115317/CI1/201 |
| 26. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ OTPADA ZA 05/26 - LOK.BJELOVARSKA 32 | 3234 | 12 € | 115318/CI1/201 |
| 25. 6. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODA ZA 05/2026 - BJELOVARSKA 32 | 3234 | 31 € | 156422-PZ1-2 |
| 25. 6. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | ELEKTR.ENERGIJA ZA 05/2026 - BJELOVARSKA 32 | 3223 | 13 € | 2600220505-01-P1 |
| 23. 6. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | ZAKUPNINA ZA 06/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | 3235 | 18.412 € | 205-3-600 |
| 23. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 05/26 I ZAKUPNINA ZA 06/26 - JANKOMIR 25 | 3235 | 3.258 € | 3443/RT1/211 |
| 23. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 05/26 I ZAKUPNINA ZA 06/26 - JANKOMIR 25 | 3234 | 538 € | 3443/RT1/211 |
| 23. 6. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 05/26 I ZAKUPNINA ZA 06/26 - JANKOMIR 25 | 3223 | 192 € | 3443/RT1/211 |
| 23. 6. 2026. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | VODA ZA 05/2026 - UL.G.VUKOVARA 58A | 3234 | 29 € | 141981-PZ1-2 |
| 19. 6. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 03/2026 | 3231 | 4.977 € | 16761-92002-2 |
| 19. 6. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE ZA 02/2026 | 3231 | 4.496 € | 16760-92002-2 |
| 19. 6. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | R-POŠILJKE OD 24.01.-31.01.2026 | 3231 | 1.668 € | 16759-92002-2 |
| 19. 6. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 05/2026 - LOK.BJELOVARSKA 2 | 3234 | 245 € | 371-03/26-05/13-12/350 |
| 19. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - LOK.REMET.GAJ 14 | 3234 | 60 € | 01804979-222711371-0 |
| 19. 6. 2026. | GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. | PRIČUVA ZA 05/2026 - LOK.BJELOVARSKA 32 | 3234 | 16 € | 371-03-26-05-13-13-346 |
| 19. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - LOK.BJELOVARSKA 32 | 3234 | 4 € | 11232272-222711401-3 |
| 19. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - LOK.REMET.GAJ 14 | 3433 | 0 € | 01804979-222711371-0 |
| 15. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - LOK.TRG M.MARULIĆA 18 | 3234 | 122 € | 11486541-222711428-4 |
| 15. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - BJELOVARSKA 2 | 3234 | 31 € | 06809944-222711398-3 |
| 15. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - LOK.TRG M.MARULIĆA 18 | 3433 | 0 € | 11486541-222711428-4 |
| 15. 6. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV ZA 05/2026 - BJELOVARSKA 2 | 3433 | 0 € | 06809944-222711398-3 |
| 12. 6. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | 3223 | 1.394 € | 180-3-600 |
| 12. 6. 2026. | EXPORTDRVO D.D. | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 04/2026 - TRG M.MARULIĆA 18 | 3234 | 170 € | 180-3-600 |
| 8. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 06/2026 | 3212 | 5.287 € | 5324-0005120410-1 |
| 5. 6. 2026. | HRVATSKA POŠTA D.D. | E-ZAPRIMANJE DOKUMENTA ZA 04/2026 | 3231 | 141 € | 16869-92002-2 |
| 5. 6. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | IZRADA PVC KARTICE - KUČIŠ KRISTINA | 3212 | 4 € | 5256-0005120410-1 |