Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3221 · Poništi presjek
Isplaćeno 3.118.466 € u 2.540 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 1.416.092 € | 544 |
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 546.466 € | 812 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 415.921 € | 560 |
| 11 Opći prihodi i primici | 291.495 € | 180 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 271.777 € | 286 |
| 9999 Račun prethodne godine | 109.549 € | 47 |
| 124 Decentralizirana sredstva-socijala | 29.520 € | 71 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 21.000 € | 5 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 11.230 € | 28 |
| 561 Europski socijalni fond plus | 5.416 € | 7 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 01010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 3.118.466 € | 2540 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 423 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 417 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ TINA UJEVIĆA | AK. MT. ZA 08/2026. | A023109A310901 | 3221 | 416 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ FRANA KRSTE FRANKOPANA | AK.MT. ZA 08/2026. | A023109A310901 | 3221 | 410 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 408 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ GORNJE VRAPČE | AK.MT. ZA 08/2026. | A023109A310901 | 3221 | 404 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ HRVATSKI LESKOVAC | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 401 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA PRIMALJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 398 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ MIROSLAVA KRLEŽE | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 388 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 326 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 309 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ JOSIPA JURJA STROSSMAYERA | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 305 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ TRNJANSKA | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 303 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ NAD LIPOM | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 267 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 259 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM MAKSIMIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 248 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3221 | 239 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 226 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 216 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 195 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 175 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 157 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 156 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 156 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA PRIMALJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 136 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 135 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3221 | 133 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3221 | 70 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OSTALIH SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3221 | 35 € | 12885-01-100 |
| 28. 8. 2026. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 4.771 € | 3059-ZG1-91 |
| 28. 8. 2026. | MAKROMIKRO GRUPA D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 4.331 € | 55229-VP01-1 |
| 28. 8. 2026. | LEXPERA DOO | NAR. 2026-26083 IUS INFO PROFESSIONAL PRETPLATA ZA 2026. | A011112A111201 | 3221 | 2.888 € | 7878-1-1 |
| 28. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3221 | 2.052 € | 12654-01-100 |
| 28. 8. 2026. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, ZAPOLJSKA 1 | A011301A130102 | 3221 | 1.036 € | 3070-ZG1-91 |
| 28. 8. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | SREDSTVA ZA KOLOVOZ 2026. - MAT. RASHODI | A022119A211901 | 3221 | 1.000 € | 8-2026 |
| 28. 8. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/26 | A022124A212401 | 3221 | 130 € | 25005-60-2026 |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | A022111A211104 | 3221 | 500 € | 08-2026 |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | A022111A211125 | 3221 | 467 € | 08-2026 |
| 26. 8. 2026. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | DOZNAKA ZA 08/2026.SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | A022110A211001 | 3221 | 1.133 € | 08-2026 |
| 25. 8. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2026 | A022125A212501 | 3221 | 7.917 € | 55 |
| 24. 8. 2026. | CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A023121A312101 | 3221 | 850 € | 3111-3431 |
| 24. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI ZA MOBITELE | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 466/RV1/1 |
| 21. 8. 2026. | USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA | REDOVNA DOZNAKA SREDSTAVA, 08/26 | A025021A502101 | 3221 | 5.140 € | 3111-3722 |
| 21. 8. 2026. | USTANOVA ZA SVEOBUHV. SKRB O PR. 1. GARD. BR. TIGROVI I JED. | REDOVNA DOZNAKA SREDSTAVA, 08/26 | A022116A211601 | 3221 | 3.000 € | 3111-3431 |
| 21. 8. 2026. | DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA DUGA-ZAGREB | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A026121A612101 | 3221 | 2.910 € | 3111-3431 |
| 21. 8. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3221 | 407 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS.,AV.DUBROVNIK 12 | A011301A130101 | 3221 | 390 € | 12341-01-100 |
| 21. 8. 2026. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE LOKACIJA I GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 304 € | 2961-ZG1-91 |
| 21. 8. 2026. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE LOKACIJA I GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 264 € | 2960-ZG1-91 |
| 21. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED. ZA PRANJE I ČIŠĆENJE I OST.SREDS., SV.MATEJA 93 | A011301A130101 | 3221 | 202 € | 12179-01-100 |