Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · konto 3238 · Poništi presjek
Isplaćeno 6.351.130 € u 2.645 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 3.768.947 € | 246 |
| 9999 Račun prethodne godine | 1.020.710 € | 100 |
| 123 Decentralizirana sredstva-zdravstvo | 525.707 € | 65 |
| 111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici | 444.286 € | 520 |
| 112 Opći prihodi i primici - pk u sustavu riznice | 308.847 € | 266 |
| 121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo | 157.636 € | 812 |
| 122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo | 52.908 € | 560 |
| 113 Opći prihodi i primici-pojačani standard | 36.000 € | 9 |
| 55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 19.309 € | 1 |
| 125 Decentralizirana sredstva-jvp | 14.100 € | 4 |
| 124 Decentralizirana sredstva-socijala | 2.680 € | 62 |
Po mjesecu
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3238 05010018 računalne usluge | 6.351.130 € | 2645 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | GIMNAZIJA TITUŠA BREZOVAČKOG | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 85 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | XI GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 81 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA ZA RAČUNALSTVO I MREŽNE DJELATNOSTI | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 80 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA SUVREMENOG PLESA ANE MALETIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 79 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ NAD LIPOM | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 77 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | VETERINARSKA ŠKOLA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 77 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 77 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | XVIII GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 77 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | GEODETSKA ŠKOLA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 77 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE GOLJAK | AK.MATERIJALNI I FINAN.TROŠKOVI ZA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 75 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | OŠ STJEPANA BENCEKOVIĆA | AK.MATERIJALNIH I FINAN.TROŠKOVA 08/26 | A023109A310901 | 3238 | 69 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE VRAPČE ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 69 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM NOVI ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 66 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FRANA BOŠNJAKOVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 63 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UMJETNIČKA PLESNA ŠKOLA SILVIJE HERCIGONJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 55 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | SREDNJA ŠKOLA-CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 53 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA PRIMALJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 51 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA KLASIČNI BALET | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 41 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM TINA UJEVIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 39 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM MAKSIMIR | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 31 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM HRVATSKI UČITELJSKI KONVIKT | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 29 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 28 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM DORA PEJAČEVIĆ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 25 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM IVANA MAŽURANIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 22 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM ANTE BRUNE BUŠIĆA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 20 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠPORTSKA GIMNAZIJA | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 17 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA PRIMALJE | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 17 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | ŠKOLA ZA MEDICINSKE SESTRE MLINARSKA ZAGREB | MATERIJALNI TROŠKOVI 08/2026. | A024109A410901 | 3238 | 17 € | 55 |
| 31. 8. 2026. | UČENIČKI DOM FRANJE BUČARA | MATERIJALNI TROŠKOVI ZA KOLOVOZ 2026 | A024109A410901 | 3238 | 9 € | 55 |
| 28. 8. 2026. | COMBIS D.O.O. | USLUGE SIGURNOSNO OPERATIVNOG CENTRA ZA 6/2026 | A011220A122002 | 3238 | 30.436 € | 419/ESI2.1.0/1279 |
| 28. 8. 2026. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | DOZNAKA ZA 07/2026-REFUNDACIJA TROŠKOVA ZA USLUGE ODRŽAVANJA IT SUSTAVA | A022110A211001 | 3238 | 17.946 € | 07-2026 |
| 28. 8. 2026. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/26 | A022124A212401 | 3238 | 1.015 € | 25005-60-2026 |
| 28. 8. 2026. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | PREMIUM ODRŽAVANJE ZA 06/2026. | A011124A112401 | 3238 | 303 € | 260009545/K04/101RAČ |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH | A022111A211104 | 3238 | 250 € | 08-2026 |
| 27. 8. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK | DOZNAKA ZA 08/2026-PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA | A022111A211125 | 3238 | 167 € | 08-2026 |
| 26. 8. 2026. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGA KOMUNIKACIJSKOG RJ. ZA ISP.TRANS. I MAR. E-MAIL PORUKA ZA 6/2026 | A011220A122002 | 3238 | 228 € | 2600020093/01/01 |
| 26. 8. 2026. | POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA | DOZNAKA ZA 08/2026.SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI | A022110A211001 | 3238 | 42 € | 08-2026 |
| 26. 8. 2026. | FINA | OBRAČUN NAKNADE ZA PODATKE,PRESLIKE I INF. IZ OČEVIDNIKA ZA 07/2026 | A011120A112001 | 3238 | 24 € | 445344-1-34-0726 |
| 25. 8. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | USTANOVA USO: MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 8/2026 | A022125A212501 | 3238 | 8.333 € | 55 |
| 24. 8. 2026. | APIS IT D.O.O. | SMJEŠTAJ IKT OPREME - PARKING VIDEO - 05/2026 | A011805A180505 | 3238 | 4.005 € | 920-1-1 |
| 24. 8. 2026. | FORTIUS INFO D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | ODRŽAVANJE APLIKACIJE OTKUP STANOVA ZA 5/2026 | A011220A122002 | 3238 | 2.050 € | 368-1-1 |
| 24. 8. 2026. | CENTAR ZA PRUŽANJE USL. U ZAJEDNICI SAVJETOVALIŠTE LUKA RITZ | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A023121A312101 | 3238 | 1.100 € | 3111-3431 |
| 21. 8. 2026. | GDI DOO | ODRŽAVANJE SUSTAVA ARCGIS ZA 6/2026 | A011220A122002 | 3238 | 45.860 € | 00223-10-26 |
| 21. 8. 2026. | BCC SERVICES D.O.O. | NADOGRADNJA I ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG RJEŠENJA ZA DERATIZACIJU,DEZINFEKCIJU I DEZINSEKCIJU | A011210A121001 | 3238 | 5.211 € | 26080/1/1 |
| 21. 8. 2026. | DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA DUGA-ZAGREB | REDOVNA DOZNAKA 07/2026 | A026121A612101 | 3238 | 2.000 € | 3111-3431 |
| 21. 8. 2026. | APIS IT D.O.O. | SMJEŠTAJ IKT OPREME - CENTAR ZA NADZOR PROMETA - 05/2026 | A011805A180505 | 3238 | 1.352 € | 919-1-1 |
| 21. 8. 2026. | CENTAR ZA LIKOVNI ODGOJ GRADA ZAGREBA | MATERIJALNI TROŠKOVI 7/2026 | A022124A212401 | 3238 | 477 € | 26104-36-2026 |
| 21. 8. 2026. | USTANOVA DOBRI DOM GRADA ZAGREBA | REDOVNA DOZNAKA SREDSTAVA, 08/26 | A025021A502101 | 3238 | 400 € | 3111-3722 |