Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2026-03 · OIB 99118997944 · Poništi presjek

Isplaćeno 82.629 € u 32 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade82.629 €32
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0382.629 €32
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad29.293 €3
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode28.322 €2
3693 09010114 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš9.903 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.833 €3
3232 09030068 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.438 €1
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično1.804 €1
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.398 €2
3234 09030019 komunalne usluge1.382 €1
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi800 €1
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza297 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje286 €1
3211 09030004 službena putovanja243 €1
3238 09030025 računalne usluge231 €1
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge228 €2
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika216 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume212 €1
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja199 €1
3239 09030027 ostale usluge197 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge112 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa60 €1
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća57 €1
3433 09030035 zatezne kamate36 €1
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja34 €1
3293 09030030 reprezentacija26 €1
3294 09030031 članarine i norme22 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/2026.A023109A3109042731116.428 €27311
30. 3. 2026.OŠ KAJZERICASUF.PROJEKTA STP-TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237176 €3237
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.382 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221800 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231297 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224286 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211243 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238231 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213216 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225212 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299199 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239197 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236112 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343160 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322757 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323752 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343336 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323334 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329326 €55
27. 3. 2026.OŠ KAJZERICAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329422 €55
23. 3. 2026.OŠ KAJZERICAREF. ZA ZAMJENU DOTRAJALE OGRADEA023109K31090132322.438 €3232
13. 3. 2026.OŠ KAJZERICAEU PUN PLAĆA I KOORD FAZA VII 2/26A011209T12091736939.903 €3693
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A310902311121.801 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090831117.189 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090231323.597 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090831321.186 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A31090232121.029 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A3109083212368 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A3109073111303 €55
12. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPLAĆA 02.2026.A023109A310907313250 €55
4. 3. 2026.OŠ KAJZERICAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731111.894 €27311
4. 3. 2026.OŠ KAJZERICANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 11/25, 01/26A023109A31090132911.804 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.