| 29. 5. 2026. | A 1 HRVATSKA DOO | PROGRAMSKO RJEŠENJE ZA PROCJENU STANJA KIBERNETIČKE SIGURNOSTI | A011220A122002 | 3235 | 342.500 € | 2600010910/01/01 |
| 29. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | OPREMA, RAČUNALO - 160 KOM, MONITOR - 70 KOM | A011220T122002 | 4221 | 258.000 € | 114/1/1 |
| 29. 5. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | 19. PRIVREMENA SITUACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KOM.MREŽE U OBJEKTU GU, TRG S. RADIĆA 1 | A011220T122002 | 4221 | 72.824 € | 1124-01-1 |
| 29. 5. 2026. | VIATOR D.O.O. | NAJAM 85 VOZILA ZA MJESEC TRAVANJ 2026.- TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 47.119 € | 2481/VD/1 |
| 29. 5. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 24.238 € | 1578/VP150/2 |
| 29. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | OPREMA, PRIJENOSNO RAČUNALO - 10 KOM | A011220T122002 | 4221 | 17.750 € | 115/1/1 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - USLUGE PRESELJENJA - BIOKOVSKA ULICA 1B | A011301A130102 | 3231 | 16.674 € | 225-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | EBC SISTEMI D.O.O. | OPREMA, PISAČ LASERSKI - 53 KOM | A011220T122002 | 4221 | 16.563 € | 112/1/1 |
| 29. 5. 2026. | DOMUS GRUPA DOO ZA POSLOVNE USLUGE | USLUGE ČIŠĆENJA ZA 4/2026 | A011301A130102 | 3239 | 15.908 € | 1297/2/1 |
| 29. 5. 2026. | DOMUS GRUPA DOO ZA POSLOVNE USLUGE | USLUGE ČIŠĆENJA 4/2026 | A011301A130102 | 3239 | 14.780 € | 1298/2/1 |
| 29. 5. 2026. | KONZUM PLUS DOO | USKRSNICA POKLON KARTICA ZA 3/2026 | A011133A113301 | 3121 | 14.543 € | 889/29015/6 |
| 29. 5. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GODIŠNJE POKAZNE KARTE RAZNE, 314 KOMADA, SVIBANJ 2026.G. | A011133A113301 | 3212 | 13.487 € | 5247-0005120410-1 |
| 29. 5. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U MOBILNOJ TELEFONIJI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 12.540 € | 2000158240/R900/800 |
| 29. 5. 2026. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | ODRŽAVANJE APLIKACIJE SPI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 11.750 € | 260004839/K04/101RAČ |
| 29. 5. 2026. | GRAD ZAGREB | KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 04/2026, VIŠE OBRAČUNSKUH MJESTA | A011301A130102 | 3234 | 8.517 € | 61817894937-042026 |
| 29. 5. 2026. | RETEL D.O.O. | USLUGE ODRŽ. TK OPREME ZA 03/2026. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 8.105 € | 214/RCTV/1 |
| 29. 5. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA ZA 4/2026 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 1147-01-1 |
| 29. 5. 2026. | ABYSALTO DOO | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA CENTRIX ZA 3/2026 | A011220A122002 | 3238 | 6.435 € | 2026000704/11/11 |
| 29. 5. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 5.422 € | 2000158149/R900/800 |
| 29. 5. 2026. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | DOBAVA I MONTAZA KLIZNIH VRATA.-DEMERSKA 33 | A011301A130101 | 3232 | 5.283 € | 322-PJ1-364 |
| 29. 5. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 04/2026, DRAŠKOVIĆEVA 15 | A011301A130102 | 3223 | 5.222 € | 16934-POSL-37 |
| 29. 5. 2026. | DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | DOBAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA, MO ZAPRUĐE | A011133A113302 | 4223 | 2.664 € | 215-101-392 |
| 29. 5. 2026. | KONZUM PLUS DOO | RABAT USKRSNICE 3/2026 | A011133A113301 | 3121 | 2.270 € | 889/29015/6 |
| 29. 5. 2026. | DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | DOBAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA, TRG IVANA MEŠTROVIĆA 1G | A011133A113302 | 4223 | 2.124 € | 213-101-392 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU- USLUGE PRESELJENJA AVENIJA DUBROVNIK 15 | A011301A130102 | 3231 | 1.548 € | 223-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRISTOJBA ZA 05/2026- VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3231 | 1.423 € | 4048008090-202605-6 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU- PRESELJENJE INVENTARA I OPREME, TRG STJEPANA RADIĆA 1- PROLAZ JURJA RATKAJA 8 | A011301A130102 | 3231 | 1.263 € | 221-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | ITS-CONSULTING D.O.O. | REDOVNI SERVISI KLIMA ORMARA.-PALAČA DVERCE, KATARINSKI TRG | A011301A130101 | 3232 | 1.050 € | 32/1/1 |
| 29. 5. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 999 € | 2000142951/R900/800 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU- USLUGE PRESELJENJA MARTIĆEVA -RATKAJEV PROLAZ | A011301A130102 | 3231 | 940 € | 220-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - AVENIJA DUBROVNIK 15, PARK STARA TREŠNJEVKA 1 | A011301A130102 | 3231 | 816 € | 224-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - MS RIBNJAK RIBNJAK 38 | A011301A130103 | 3232 | 716 € | 219-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - ODVOZ INVENTARA TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3231 | 716 € | 227-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | DELTRON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | DOBAVA I MONTAŽA KLIMA UREĐAJA, MO ZAPRUĐE | A011133A113302 | 4223 | 646 € | 214-101-392 |
| 29. 5. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 605 € | 2000158468/R900/800 |
| 29. 5. 2026. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 04/2026, KSAVER 200 | A011301A130102 | 3223 | 440 € | 16875-POSL-37 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - USLUGE PRESELJENJA TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3231 | 384 € | 222-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | SELMET D O O | MJESECNO ODRZAVANJE ZA 04/2026 | A011133A113301 | 3232 | 375 € | 640-01-261 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - USLUGE PRESELJANJA BRANIMORA 71 B - BOŽIDARA MAGOVCA | A011301A130102 | 3231 | 345 € | 226-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | TELEMACH HRVATSKA DOO | USLUGE U FIKSNOJ TELEFONIJI ZA 03/2026. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 296 € | 2000157139/R900/800 |
| 29. 5. 2026. | PAROLA TRANS DOO | PO RAČUNU - USLUGA PRESELJENJA BRANIMIROVA 71B-PETROVA 116 | A011301A130102 | 3231 | 259 € | 228-A1-1 |
| 29. 5. 2026. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 04/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 236 € | 961-431-4 |
| 29. 5. 2026. | MEĐIMURJE PLIN DOO | PLIN ZA 04/2026, VATROSLAVA JAGIĆA 29 | A011301A130102 | 3223 | 236 € | 960-431-4 |
| 29. 5. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | UREĐENJE OKOLIŠA.-UPRAVNI OBJEKT,GOLIKOVA 63. | A011301A130101 | 3232 | 233 € | 408/ZR1/202 |
| 29. 5. 2026. | FINI OGLASI DOO | USLUGA TEH.PODRŠKE NA KONFERENCIJAMA ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA GRADA | A011301A130102 | 3299 | 219 € | 53-01-30013 |
| 29. 5. 2026. | UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA | REFUNDACIJA REŽIJSKIH TROŠKOVA ZA 04/2026, MEDARSKA 80B | A011301A130102 | 3223 | 216 € | 2026-2468-0022090000-2 |
| 29. 5. 2026. | WEBPOWER ADRIA DOO | WEBPOWER PROFESSIONAL LICENCA ZA 4/2026 | A011220A122002 | 3235 | 188 € | 731-1-1 |
| 29. 5. 2026. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGA KOMUNIKACIJSKIH RJEŠENJA ZA ISP. TRANS. I MAR. E-MAIL PORUKA ZA 3/2026 | A011220A122002 | 3238 | 156 € | 2600011771/01/01 |
| 29. 5. 2026. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGA KOMUNIKACIJSKOG RJEŠENJA ZA ISP. TRANS. I MAR. EMAIL PORUKA ZA 2/2026 | A011220A122002 | 3238 | 150 € | 2600011770/01/01 |
| 29. 5. 2026. | SBT D.O.O. | INTERVENTNI POPRAVCI KOMUNIKACIJE S CNUS-OM, TRG S. RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3232 | 150 € | 296-BBZG-1 |