Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2026-08 · aktivnost A011220A122001 · Poništi presjek
Isplaćeno 231.306 € u 8 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 231.306 € | 8 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 231.306 € | 8 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2026-08 | 231.306 € | 8 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4221 33010034 uredska oprema i namještaj | 141.905 € | 2 |
| 4123 33010033 licence | 45.238 € | 1 |
| 3232 33010032 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 39.925 € | 3 |
| 3221 33010031 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 4.239 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR | A011220A122001 | 3221 | 3.489 € | 530/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 919 € | 529/RV1/1 |
| 28. 8. 2026. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOTOKOPIRNIH I ISPISNIH UREĐAJA ZA 7/2026 | A011220A122001 | 3232 | 24.238 € | 2519/VP150/2 |
| 28. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE TK OPREME ZA 6/2026 | A011220A122001 | 3232 | 8.000 € | 491/RCTV/1 |
| 28. 8. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠA I ODRŽAVANJE WIFI MAN SUSTAVA GRADA ZAGREBA ZA 7/2026 | A011220A122001 | 3232 | 7.688 € | 2116-01-1 |
| 24. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI ZA MOBITELE | A011220A122001 | 3221 | 750 € | 466/RV1/1 |
| 7. 8. 2026. | STORM COMPUTERS D.O.O. | NABAVA POSLUŽITELJA I MREŽNE OPREME | A011220A122001 | 4221 | 140.986 € | 1996-01-1 |
| 7. 8. 2026. | PROCESNA INTELIGENCIJA D.O.O. | TROGODIŠNJE LICENCE | A011220A122001 | 4123 | 45.238 € | 32/FIN/5 |