Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 35903326209 · Poništi presjek

Isplaćeno 436.410 € u 225 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade436.410 €225
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard323.853 €83
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk61.026 €7
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo49.430 €134
11 Opći prihodi i primici2.100 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0119.425 €10
2026-0271.383 €48
2026-0358.576 €30
2026-0448.499 €11
2026-0555.294 €31
2026-0661.604 €32
2026-0778.684 €38
2026-0842.944 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad210.353 €17
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode61.026 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.310 €16
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja28.480 €3
3223 09030009 energija18.500 €5
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene12.365 €9
3222 09030041 materijal i sirovine11.154 €2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge11.001 €20
3236 09030021 zdravstvene i veterinarske usluge8.623 €8
3239 09030026 ostale usluge7.069 €11
3234 09030019 komunalne usluge6.265 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.924 €14
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.660 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično3.211 €3
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.082 €8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.318 €8
3811 09010028 tekuće donacije u novcu2.100 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.309 €7
3292 09030029 premije osiguranja1.192 €1
3211 09030004 službena putovanja1.112 €7
3238 09030025 računalne usluge1.056 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika993 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume971 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa275 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća260 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi259 €1
3433 09030035 zatezne kamate161 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja155 €7
3293 09030030 reprezentacija120 €7
3294 09030031 članarine i norme106 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224179 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211152 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238144 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213135 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225133 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299124 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239123 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323670 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343137 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322736 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323733 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343323 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323321 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329316 €55
5. 2. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329414 €55
30. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆASUF.PROJEKT-STP-TEHIČARI-12/2025A023109T3109033237118 €3237
29. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 10,11 I 12/25.A023109A31090132911.955 €3291
28. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAPREHRANA MINISTARSTVO PROSINAC 2025.A023109A310904273118.722 €27311
23. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆAAKONTACIJA ENERGIJE-1/2026.A023109A31090132235.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A31090831111.957 €55
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109023111494 €55
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083237452 €55
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083212330 €55
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A3109083132323 €55
14. 1. 2026.OŠ JULIJA KLOVIĆARAZLIKA PLAĆE ZA 12.2025.A023109A310902313274 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.