Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 39554538107 · Poništi presjek

Isplaćeno 418.023 € u 246 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u osnovnoškolskom obrazovanju418.023 €246
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard282.008 €102
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo85.556 €137
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk50.459 €7
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0120.571 €12
2026-0253.574 €51
2026-0366.139 €34
2026-0459.277 €16
2026-0550.921 €32
2026-0650.765 €34
2026-0777.715 €38
2026-0839.061 €29
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad173.485 €29
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode50.459 €7
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje27.521 €24
3234 09030018 komunalne usluge25.032 €8
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja23.936 €3
3223 09030009 energija20.072 €3
3222 09030041 materijal i sirovine16.589 €2
4221 09030071 uredska oprema i namještaj12.408 €2
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično12.146 €4
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge7.702 €21
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene7.090 €7
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza5.420 €9
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.368 €7
3292 09030029 premije osiguranja4.952 €2
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.804 €14
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge3.789 €8
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu2.600 €1
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.966 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.917 €7
3211 09030004 službena putovanja1.795 €8
3238 09030025 računalne usluge1.546 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.448 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.428 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.337 €7
3239 09030027 ostale usluge1.323 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa398 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća385 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi276 €1
3433 09030035 zatezne kamate245 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja231 €7
3293 09030030 reprezentacija175 €7
3294 09030031 članarine i norme154 €7
3722 09030040 naknade građanima i kućanstvima u naravi27 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
30. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASTP TEHNIČARI VELJAČA 2026.A023109T3109033237182 €3237
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A31090132341.327 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013221768 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013231285 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013224275 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211234 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A3109053231225 €3231
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238222 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213208 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225204 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299191 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239189 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013236107 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343158 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322755 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323750 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343335 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323333 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGANABAVA DR. OBRAZ. MATERIJALA-3.KRUG 2025A023109A310903372227 €3722
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329325 €55
27. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329422 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311114.882 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831116.918 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231322.195 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731111.417 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02.2026.A023109A31091132371.258 €3237
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831321.142 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA PRODUŽENI BORAVAK HZZO, 02.2026.A023109A3109023111647 €3111
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212520 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212260 €55
12. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132234 €55
6. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASREDSTVA ZA KOMUNALNE USLUGEA023109A310901323415.847 €3234
4. 3. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273117.412 €27311
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.327 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221768 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231285 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224275 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211234 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238222 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213208 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225204 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299191 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239189 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGASUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237124 €3237
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013236107 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343158 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322755 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323750 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343335 €55
27. 2. 2026.OŠ IZIDORA KRŠNJAVOGAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323333 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.