Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.392.377 € u 178 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade2.392.377 €178
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0113.122 €5
2026-02334.056 €24
2026-03352.316 €27
2026-04339.106 €37
2026-05315.746 €10
2026-06374.353 €37
2026-07337.386 €26
2026-08326.291 €12
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad1.507.291 €7
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje248.214 €7
23111 09020045 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene157.819 €7
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene144.167 €22
3222 09020008 materijal i sirovine87.827 €7
3235 09020017 zakupnine i najamnine64.079 €8
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja35.993 €5
3223 09020009 energija32.304 €5
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život28.002 €14
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi17.983 €7
3234 09020016 komunalne usluge16.420 €5
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge12.015 €7
4221 09020036 uredska oprema i namještaj9.524 €1
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka4.579 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.049 €6
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje3.577 €7
3691 09010100 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna3.125 €1
3292 09020023 premije osiguranja2.954 €1
3231 09020013 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza2.510 €7
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća2.429 €7
3239 09020021 ostale usluge2.083 €7
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika1.590 €3
4227 09020041 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.547 €1
3238 09020020 računalne usluge1.155 €7
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa483 €7
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge273 €7
3211 09020004 službena putovanja196 €7
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja189 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
26. 6. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS 2026. - LIPANJ 2026.A022109A2109013121869 €3121
25. 6. 2026.DV VEDRI DANINAKN. ČL. UPRAV. VIJEĆA 05/26A022109A2109013291419 €3291
24. 6. 2026.DV VEDRI DANIREGRES 25/26.-LIPANJA022109A210901312136.254 €3121
23. 6. 2026.DV VEDRI DANIZAKUPNINA LIPANJ 2026.A022109A21090132358.010 €3235
16. 6. 2026.DV VEDRI DANIREF. ZA NABAVU VATROGASNIH APARATAA022109K21090142271.547 €4227
11. 6. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013111218.972 €55
11. 6. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901313235.024 €55
11. 6. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109012311119.644 €55
11. 6. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901312111.300 €55
11. 6. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA DV ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013212628 €55
10. 6. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901322214.900 €3222
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132236.701 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMT 04/2026, ENERGIJA I KOMUNAL.USLUGEA022109A21090132343.498 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132123.391 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A21090132212.569 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013236530 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013224511 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013231359 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013227347 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013239298 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A2109013238165 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901343169 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323739 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901321128 €55
5. 6. 2026.DV VEDRI DANIMAT. TROŠKOVI ZA SVIBANJ 2026.A022109A210901323327 €55
29. 5. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS 2026.-05/2026.A022109A21090131216.755 €3121
29. 5. 2026.DV VEDRI DANIREGRES 2025. - SVIBANJ 2026.A022109A2109013121379 €3121
22. 5. 2026.DV VEDRI DANINAKN. ČL. UPRAVNIH VIJEĆA 04/26A022109A2109013291698 €3291
13. 5. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013111217.286 €55
13. 5. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901313235.440 €55
13. 5. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109012311121.202 €55
13. 5. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A210901312111.200 €55
13. 5. 2026.DV VEDRI DANIPLAĆA ZA TRAVANJ 2026.A022109A2109013212756 €55
11. 5. 2026.DV VEDRI DANIPREHRANA 04/2026.A022109A210901322214.020 €3222
8. 5. 2026.DV VEDRI DANIZAKUPNINA 05/2026.A022109A21090132358.010 €3235
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132327.080 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132123.352 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A21090132212.569 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013236530 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013213530 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013224511 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013231359 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013227347 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013239298 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A2109013238165 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901343169 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323739 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901321128 €55
29. 4. 2026.DV VEDRI DANIMATERIJALNI TROŠKOVI 04/2026A022109A210901323327 €55
24. 4. 2026.DV VEDRI DANIUSKRS ZA 04/2026.A022109A21090131213.531 €3121

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.