Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 48787627264 · Poništi presjek

Isplaćeno 539.718 € u 246 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade539.718 €246
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0136.080 €14
2026-0272.226 €50
2026-0386.517 €34
2026-0464.012 €17
2026-0571.419 €32
2026-0674.801 €35
2026-0787.811 €37
2026-0846.853 €27
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad213.236 €24
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode121.889 €7
3223 09030009 energija42.487 €6
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje35.492 €24
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja23.342 €4
3222 09030041 materijal i sirovine15.045 €2
3234 09030019 komunalne usluge10.851 €7
3292 09030029 premije osiguranja10.714 €2
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene10.310 €9
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge8.088 €8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza7.981 €9
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.341 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život5.943 €22
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično4.468 €4
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene3.000 €1
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika2.360 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.265 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.031 €8
3211 09030004 službena putovanja1.960 €8
3238 09030025 računalne usluge1.832 €7
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš1.813 €1
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.685 €7
3239 09030027 ostale usluge1.566 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge1.333 €13
3721 09030047 naknade građanima i kućanstvima u novcu1.280 €1
3812 09030076 tekuće donacije u naravi532 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa475 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća455 €7
3433 09030035 zatezne kamate287 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja273 €7
3293 09030030 reprezentacija210 €7
3294 09030031 članarine i norme174 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEREF.PRIJEVOZA NA PLIVANJEA023109A31090532313.375 €3231
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A31090132341.581 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013221915 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEREF.ZA TEČAJ PLIVANJAA023109A3109053299451 €3299
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013231340 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013224327 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013211278 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013238264 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013213248 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013225243 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013299228 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013239226 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A3109013236128 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343169 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901322765 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323760 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901343341 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901323339 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329330 €55
27. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2026.A023109A310901329426 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A310902311115.755 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A310908311112.196 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A31090231322.328 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A31090731112.130 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A31090831322.012 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A3109023212426 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A3109073132351 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A3109073212285 €55
12. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPLAĆA 02.2026.A023109A3109083212231 €55
6. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEREF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU VLAGEA023109K31090132323.300 €3232
4. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 1/2026A023109A3109042731115.488 €27311
4. 3. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICENAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A31090132911.815 €3291
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A31090132341.581 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013221915 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013231340 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013224327 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013211278 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013238264 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013213248 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013225243 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013299228 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013239226 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICESUF. PROJEKTA STP-TEHNIČARI 01/26A023109T3109033237167 €3237
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A3109013236128 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343169 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901322765 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323760 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901343341 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901323339 €55
27. 2. 2026.OŠ ŠPANSKO ORANICEAK.MT. ZA 02/2026.A023109A310901329330 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.