Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 68487984198 · Poništi presjek

Isplaćeno 366.607 € u 237 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade366.607 €237
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0127.865 €14
2026-0247.890 €48
2026-0352.866 €31
2026-0438.122 €15
2026-0546.934 €31
2026-0654.151 €36
2026-0767.045 €37
2026-0831.734 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad154.153 €25
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode77.179 €7
3223 09030009 energija28.500 €5
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.351 €24
3222 09030041 materijal i sirovine13.643 €2
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja11.979 €2
3234 09030019 komunalne usluge8.050 €7
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene7.788 €9
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično5.816 €4
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.698 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.523 €19
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš2.914 €1
4221 09030071 uredska oprema i namještaj2.851 €2
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.500 €1
3225 09030011 sitni inventar i autogume2.414 €8
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza1.925 €8
3211 09030004 službena putovanja1.698 €8
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje1.680 €7
3238 09030025 računalne usluge1.360 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.268 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.171 €7
3239 09030027 ostale usluge1.157 €7
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge929 €12
3292 09030029 premije osiguranja702 €1
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge655 €7
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa356 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća334 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi316 €1
3433 09030035 zatezne kamate209 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja203 €7
3293 09030030 reprezentacija153 €7
3294 09030031 članarine i norme133 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013211211 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013238200 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013213188 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013225184 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013299173 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A3109013239171 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323697 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343152 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901322750 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323745 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901343331 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901323329 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329323 €55
27. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠK. ZA 03/2026.A023109A310901329419 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310902311114.464 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090831114.484 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090231322.387 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A31090731112.277 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083132740 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109073132376 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109023212280 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A3109083212226 €55
12. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 02/2026A023109A310907321215 €55
4. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO 1/26.A023109A310904273119.639 €27311
4. 3. 2026.OŠ KUSTOŠIJANAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 01/26A023109A3109013291832 €3291
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A31090132341.198 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013221694 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013231258 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013224248 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013211211 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013238200 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013213188 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013225184 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013299173 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A3109013239171 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJASUFINAN. STP- TEHNIČARI 01/26.A023109T3109033237100 €3237
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323697 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343152 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901322750 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323745 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901343331 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901323329 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329323 €55
27. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAMATERIJALNI I FIN.TROŠKOVI 02/26.A023109A310901329419 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A310902311113.758 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAAKONT. ENERGIJE ZA VELJAČU 2026.A023109A31090132239.000 €3223
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090831115.308 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090231322.270 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A31090731112.260 €55
12. 2. 2026.OŠ KUSTOŠIJAPLAĆA ZA 01.2026.A023109A3109083132876 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.