Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · OIB 85778249664 · Poništi presjek

Isplaćeno 505.861 € u 234 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade505.861 €234
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2026-0133.742 €13
2026-0257.356 €47
2026-0380.458 €32
2026-0457.942 €16
2026-0561.594 €33
2026-0691.069 €33
2026-0785.514 €35
2026-0838.186 €25
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030036 plaće za redovan rad155.496 €22
27311 09030114 obveze za naplaćene tuđe prihode109.087 €7
3232 09030016 usluge tekućeg i investicijskog održavanja42.539 €8
3223 09030009 energija36.310 €6
4227 09030072 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene29.810 €1
3132 09030038 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.474 €22
3222 09030041 materijal i sirovine15.073 €2
3237 09030024 intelektualne i osobne usluge12.448 €14
3231 09030015 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza12.430 €10
3234 09030019 komunalne usluge10.561 €7
3212 09030039 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život7.958 €15
3221 09030007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.174 €7
3291 09030028 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično6.003 €5
3121 09030037 ostali rashodi za zaposlene5.900 €4
3292 09030029 premije osiguranja5.133 €2
3693 09010106 tek. prijenosi između pr. kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sred.-oš4.362 €1
3722 09030040 naknade građanima i kućanstvima u naravi4.009 €1
3224 09030010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.203 €7
3299 09030033 ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.197 €8
3211 09030004 službena putovanja1.880 €7
3238 09030025 računalne usluge1.781 €7
3213 09030006 stručno usavršavanje zaposlenika1.668 €7
3225 09030012 sitni inventar i autogume1.640 €7
3239 09030027 ostale usluge1.520 €7
3236 09030022 zdravstvene i veterinarske usluge858 €7
3812 09030076 tekuće donacije u naravi523 €1
3431 09030034 bankarske usluge i usluge platnog prometa465 €7
3227 09030013 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća444 €7
3433 09030035 zatezne kamate274 €7
3233 09030017 usluge promidžbe i informiranja260 €7
3293 09030030 reprezentacija204 €7
3294 09030031 članarine i norme176 €7

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
12. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083237809 €55
12. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA ZA 01/2026A023109A3109083212294 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARATEKUĆE I INVEST. ODRŽAVANJE I. KVARTALA023109A31090132325.835 €3232
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132341.455 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013221842 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013231313 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013224301 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013211256 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013238243 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013213228 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013225224 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013299210 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013239208 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A3109013236118 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343163 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901322760 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323755 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901343338 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901323336 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329328 €55
5. 2. 2026.OŠ SVETA KLARAMATERIJALNI TROŠKOVI ZA SIJEČANJ 2026.A023109A310901329424 €55
29. 1. 2026.OŠ SVETA KLARANAKNADA ZA RAD ŠK. ODBORA 11/2025.A023109A3109013291698 €3291
28. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPREHRANA, MINISTARSTVO, PROSINAC 2025.A023109A3109042731116.715 €27311
28. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAŠK SH VOĆE POVR MLIJ 25/26 2. AKONTA011209T12090536934.362 €3693
23. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAAKONTACIJA ENERGIJE ZA SIJEČANJ 2026.A023109A31090132239.000 €3223
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A31090231111.005 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083111883 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083237305 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083212243 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023132192 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109083132146 €55
14. 1. 2026.OŠ SVETA KLARARAZLIKA PLAĆE ZA 12/25.A023109A3109023212118 €55
9. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25A023109A310911311165 €55
9. 1. 2026.OŠ SVETA KLARAPLAĆA GRAĐAN.ODG-ZAJED.AKTV.GRAĐ.12/25A023109A310911313211 €55

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.