Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu i kontu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 033 · Poništi presjek
Isplaćeno 18.796.590 € u 5.340 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Gradski ured za digitalizaciju, nove tehnologije i tehničke poslove | 18.796.590 € | 5340 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 12.340.766 € | 4759 |
| 9999 Račun prethodne godine | 5.038.509 € | 567 |
| 81 Primici od zaduživanja | 1.416.516 € | 13 |
| 510 Programi unije | 799 € | 1 |
Po mjesecu
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 9. 2026. | MET CROATIA ENERGY TRADE | PLIN ZA 7/2026, GČ DONJA DUBRAVA | A011301A130102 | 3223 | 11 € | 14367-PJ1-2 |
| 4. 9. 2026. | MET CROATIA ENERGY TRADE | PLIN ZA 7/2026, GČ TREŠNJEVKA JUG | A011301A130102 | 3223 | 6 € | 14378-PJ1-2 |
| 4. 9. 2026. | HEP ELEKTRA DOO | MJESEČNA NOVČANA OBVEZA ZA 08/2026, JAKOVA GOTOVCA 8 | A011301A130102 | 3223 | 4 € | 2600297057-01-P1 |
| 4. 9. 2026. | FINA | E-POTPISI ZA 7/2026 | A011220A122002 | 3238 | 2 € | 443202-1-26-0726 |
| 3. 9. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026, BIOKOVSKA 1B | A011301A130102 | 3234 | 427 € | 200/VP-AKN/1 |
| 3. 9. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, ALEJA VLADE ANTOLIĆA 2 | A011301A130102 | 3234 | 128 € | 326/ZS11/1 |
| 3. 9. 2026. | DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR | OCJENA RADNE SPOSOBNOSTI NA PREZIME LOZANČIĆ J.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011133A113301 | 3236 | 55 € | 2026520001002 |
| 3. 9. 2026. | CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D. | TEHNIČKI PREGLED REG.OZNAKA ZG1356EB.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3239 | 50 € | 25455-H061-16054 |
| 3. 9. 2026. | R4 NEKRETNINE DOO | REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 7/2026, BIOKOVSKA 1B | A011301A130102 | 3223 | 26 € | 200/VP-AKN/1 |
| 2. 9. 2026. | EURO LIM MATIJA DOO | 2. PRIVREMENA SITUACIJA, TRG KATARINE ZRINSKE 6 | A011301A130101 | 3232 | 91.604 € | 26051-01-01 |
| 2. 9. 2026. | NULAOSAM DOO | POSTAVLJANJE TAPETA U SOBI 272.-ZGU, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3221 | 2.625 € | 58-1-1-2026 |
| 2. 9. 2026. | VULKAL DOO | MONTAŽA I DEMONTAŽA NOVIH GUMA NA MITSUBISHI LANCER.-GARAŽA,TRG S.RADIĆA 1. | A011133A113301 | 3225 | 656 € | 6885-200-287 |
| 2. 9. 2026. | SELMET D O O | MJESEČNO ODRŽAVANJE SUSTAVA KONTROLE OBILASKA ZAŠTITRA ZA 7/2026 | A011133A113301 | 3232 | 375 € | 1129-01-261 |
| 2. 9. 2026. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | ZAKUP STANICA MOBILNIH RADIJSKIH UREĐ. ZA POTREBE UNUTARNJE SLUŽBE ZAŠTITE GZ | A011133A113301 | 3239 | 139 € | 2601919-01-01 |
| 2. 9. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, DRENOVAČKA 4 | A011301A130102 | 3234 | 138 € | 1699/ZS23/1 |
| 2. 9. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, ĐORĐIĆEVA 26 | A011301A130102 | 3234 | 136 € | 1696/ZS23/1 |
| 2. 9. 2026. | STAKLO ALUMONT BELJO DOO | STAKLARSKI RADOVI, MARTIĆEVA 14 | A011301A130101 | 3232 | 135 € | 93/02/261 |
| 2. 9. 2026. | DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA | DIMNJAČARSKE USLUGE, OZALJSKA 16 | A011301A130102 | 3234 | 123 € | 1698/ZS23/1 |
| 2. 9. 2026. | BILIĆ - ERIĆ D.O.O. ZA PRIVATNU ZAŠTITU | USLUGA TEHNIČKE ZAŠTITE PUTEM CDS-A ZA 7/2026, MOŠČENIČKA DRAGA | A011133A113301 | 3239 | 100 € | 11214-1-1 |
| 2. 9. 2026. | GRAD ZAGREB | KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 06/2026 - HORVAĆANSKI TRG 2 | A011301A130102 | 3234 | 33 € | 12922140-229324934-8 |
| 2. 9. 2026. | GRAD ZAGREB | KOMUNALNA I VODNA NAKNADA ZA 06/2026 - TRPUČANSKA CESTA 28 | A011301A130102 | 3234 | 5 € | 12922159-229324942-8 |
| 1. 9. 2026. | INFOMARE DOO | USLUGE KORISNIČKE PODRŠKE ZA 5/2026 | A011220A122002 | 3238 | 20.723 € | 993-60-2026 |
| 1. 9. 2026. | INFOMARE DOO | USLUGA KORISNIČKE PODRŠKE ZA 4/2026 | A011220A122002 | 3238 | 20.723 € | 992-60-2026 |
| 1. 9. 2026. | INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. | NABAVA NAFTNIH DERIVATA ZA 06.2026.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011301A130102 | 3235 | 8.380 € | 74710/IK/1 |
| 1. 9. 2026. | POLIKLINIKA HELP PLUS | SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA. | A011133A113301 | 3236 | 5.253 € | 321/1/1 |
| 1. 9. 2026. | MAKINJA DOO | ZAMJENA NEISPRAVOG MONO SPLIT KLIMATIZERA U STROJARNICI DIZALA NA V.KATU.-T.S.R.1. | A011133A113302 | 4223 | 856 € | 343/01/261 |
| 1. 9. 2026. | MAKINJA DOO | NABAVA I UGRADNJA KLIMATIZERA U OBJEKTIMA GU.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1. | A011133A113302 | 4223 | 763 € | 341/01/261 |
| 1. 9. 2026. | MAKINJA DOO | NABAVA I UGRADNJA KLIMATIZERA U OBJEKTIMA GU.-VODNIKOVA 14 | A011133A113302 | 4223 | 763 € | 345/01/261 |
| 31. 8. 2026. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE, GRUPA 4 - PODRUČJE ZAPAD | A011301A130102 | 3239 | 16.218 € | 45-8-99103086 |
| 31. 8. 2026. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE - GRUPA 3 - PODRUČJE JUG | A011301A130102 | 3239 | 15.235 € | 44-8-99103086 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | GODIŠNJE POKAZNE KARTE, 08/2026 | A011133A113301 | 3212 | 13.987 € | 8157-0005120410-1 |
| 31. 8. 2026. | ADRIA GRUPA D.O.O. | ČIŠĆENJE UREDA GRADSKE UPRAVE, GRUPA 1 - PODRUČJE SJEVER | A011301A130102 | 3239 | 11.535 € | 43-8-99103086 |
| 31. 8. 2026. | GRAD ZAGREB | KN,NUV,ZK ZA 07/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3234 | 8.959 € | 61817894937-072026 |
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | PUNJAČI I OSTALI SITNI INVENTAR | A011220A122001 | 3221 | 3.489 € | 530/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | RTV PRISTOJBA ZA 8/2026, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3231 | 1.423 € | 4048008090-202608-0 |
| 31. 8. 2026. | RETEL D.O.O. | TELEFONI | A011220A122001 | 4221 | 919 € | 529/RV1/1 |
| 31. 8. 2026. | PERUČA D.O.O. | NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, DRAŠKOVIĆEVA 25 | A011133A113302 | 4221 | 773 € | 242/V/2 |
| 31. 8. 2026. | PERUČA D.O.O. | NABAVA UREDSKOG NAMJEŠTAJA, UREDSKE STOLICE, PRILAZ I. VISINE 1-3 | A011133A113302 | 4221 | 223 € | 241/V/2 |
| 31. 8. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA, PETROVA 116, ZA 7/2026 | A011133A113301 | 3239 | 124 € | 2672-K041-2026 |
| 31. 8. 2026. | GRAD ZAGREB | KN, NUV ZA 07/2026, PARK STARA TREŠNJEVKA 6 | A011301A130102 | 3234 | 72 € | 12879199-235483106-0 |
| 31. 8. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA, VLAŠKA 106-108, ZA 7/2026 | A011133A113301 | 3239 | 66 € | 2673-K041-2026 |
| 31. 8. 2026. | MEĐIMURJE PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29 | A011301A130102 | 3223 | 49 € | 1558-431-4 |
| 31. 8. 2026. | MEĐIMURJE PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA ZA 7/2026, JAGIĆEVA 29 | A011301A130102 | 3223 | 49 € | 1559-431-4 |
| 31. 8. 2026. | JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA | VATRODOJAVA, PREKRATOVA 25, ZA 7/2026 | A011133A113301 | 3239 | 41 € | 2674-K041-2026 |
| 31. 8. 2026. | INSAKO D.O.O. | NABAVA PRIBORA I SRED.ZA PRANJE I ČIŠĆ. I OSTALIH SREDSTAVA, TRG STJEPANA RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3221 | 35 € | 12885-01-100 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, AUGUSTA ŠENOE 51 | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 137431/CI1/201 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GLAVNA ULICA 74 | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 137433/CI1/201 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, MILKE TRNINE 4 | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 137441/CI1/201 |
| 31. 8. 2026. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODVOZ MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA ZA 05/2026, GČ DONJI GRAD | A011301A130102 | 3234 | 25 € | 137439/CI1/201 |
| 31. 8. 2026. | HRVATSKI TELEKOM D.D. | MAXTV OSNOVNI PAKET ZA 6/2026 | A011220A122003 | 3231 | 23 € | 396865-BIL1-002 |