Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 11 · 2024-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 54.445.905 € u 4.779 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 54.445.905 € | 4779 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 54.445.905 € | 4779 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2024. | MINISTARSTVO FINANCIJA | REFUN.TR.02/24-UG.2/21-III | A011212A121201 | 3631 | 761.012 € | 75 |
| 28. 3. 2024. | MINISTARSTVO FINANCIJA | REFUN.TR.02/24-UG.2/21-III | A011212A121201 | 3631 | 203.066 € | 76 |
| 28. 3. 2024. | MAGNUM SUPRA DOO | PRIV.SKLAD.GRAĐ.MATER.RESNIK-UREĐENJE-UG.438/2023-9PS | A011212K121208 | 4511 | 161.724 € | 12-1-1 |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA, USKLADA DUGOVANJA 2023-2024 | A011301A130102 | 3223 | 113.052 € | 2860002713 |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | UG. KONTO 2800006757,PODMIRENJE DUGOVANJA | A011213A121301 | 3223 | 99.425 € | 2800006757 |
| 28. 3. 2024. | EBC SISTEMI D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 82.786 € | 33/1/1/2024 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 34.288 € | 183-01-1 |
| 28. 3. 2024. | TEKTON CONSTRUCTION DOO | AMBULANTA GRAČANI-IZGRADNJA-UG.415/2023-7PS | A011212K121204 | 4212 | 30.885 € | 89/1/1 |
| 28. 3. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | DODATNI TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 2024. | A011321A132105 | 3512 | 24.965 € | 3512 |
| 28. 3. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | UG.81/22-II, PRIJEVOZ UMRLIH ZA 01/2024 | A011412A141201 | 3234 | 19.720 € | 8/1/31 |
| 28. 3. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 53/VP150/2 |
| 28. 3. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | A011220A122003 | 3231 | 18.625 € | 0000205817022024 |
| 28. 3. 2024. | GDI DOO | OSNOVNO I PROŠIRENO ODRŽAV. ESRI ARC GIS SUSTAVA | A011214A121401 | 3238 | 15.448 € | 24-10-0038 |
| 28. 3. 2024. | SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | FOLKLORNI ANSAMBL | A011327A132708 | 3811 | 13.650 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | EUROPAPIER ADRIA DOO | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, VIŠE GRADSKIH UREDA | A011301A130102 | 3221 | 12.556 € | 1363-01-1 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | POKAZNE GODIŠNJE KARTE, RAZNE, 294 KOMADA, OŽUJAK 2024. | A011133A113301 | 3212 | 12.498 € | 120410-024-03051 |
| 28. 3. 2024. | HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O. | NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 02/2024, VIŠE OBRAČINSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 12.126 € | 12300064989-2402203-1 |
| 28. 3. 2024. | PRIMAT LOGISTIKA DOO | KB SVETI DUH-CEN.ZA PLANIR.OBITELJI-ADAPT.-UG.1112/2023-1PS | A011212K121204 | 4511 | 12.025 € | 86/4/1 |
| 28. 3. 2024. | HKUD ŽELJEZNIČAR | GODIŠNJI PROGRAM RADA FOLKLORNOG ANSAMBLA | A011327A132708 | 3811 | 11.900 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | PARKOVI D.O.O. | UREĐENJE OKOLIŠA UZ OBJEKTE GRADSKE UPRAVE.-VILLA ZAGREB,MOŠĆENIČKA DRAGA,ŠETALIŠTE 25. | A011301A130102 | 3239 | 10.186 € | 3-01-1 |
| 28. 3. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | ODRŽAVANJE | A011220A122002 | 3238 | 9.808 € | 375/900/2 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 9.281 € | 184-01-1 |
| 28. 3. 2024. | LIBUSOFT CICOM D.O.O. | MJESEČNO ODRŽAVANJE | A011220A122002 | 3238 | 8.500 € | 101RAČ-04--24/0001781 |
| 28. 3. 2024. | LARIX PLUS DOO | PO RAČUNU-NABAVA STOLOVA I STOLICA | A011118A111805 | 4221 | 8.228 € | 50/LAXPLUS/300-IS |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | UG. KONTO 2860001442,PODMIRENJE DUGOVANJA | A011213A121301 | 3223 | 8.014 € | 2860001442 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | VREĆICE ZA KOMUNALNI OTPAD 02/2024 | A011221A122101 | 3722 | 7.785 € | 35153-24 |
| 28. 3. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 7.506 € | 44/RV1/1 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | VREĆICE ZA KOMUNALNI OTPAD 01/2024 | A011221A122101 | 3722 | 7.139 € | 23082-24 |
| 28. 3. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | POTROŠNJA PLINA ZA 02/2024, DRAŠKOVIĆEVA 15 | A011301A130102 | 3223 | 7.119 € | 472022-050020499-246 |
| 28. 3. 2024. | V.B.Z. D.O.O. | IZDAVANJE KNJIGA GLUMAC, FERIĆ, PRTENJAČA, KVESIĆ I ŠUR PUHLOVSKI | A011327A132702 | 3811 | 7.000 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 6.874 € | 182-01-1 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | SMJEŠTAJ U KRIZNIM SITUACIJAMA OBITELJ OMEROVIĆ/MUJUĆ 02/2024 | A011221A122110 | 3239 | 6.177 € | ZGH-NAZOR-176/00180000 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | ZET PRIJEVOZ ZA ZAPOSLENE-3/2024 | A011113A111301 | 3212 | 5.837 € | 120410-024-02061 |
| 28. 3. 2024. | SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | DJEČJI FOLKLORNI ANSAMBL | A011327A132708 | 3811 | 5.600 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | PRIJEVOZ ZA 03/2024. | A011120A112001 | 3212 | 4.930 € | 120410-024-03052 |
| 28. 3. 2024. | IGUBUKA D.O.O. | PUHALICA-ANIMIRANI FILM | A011327A132707 | 3811 | 4.900 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | SKUD IVAN GORAN KOVAČIĆ | AKADEMSKI HARMONIKAŠKI ORKESTAR I.G.KOVAČIĆ | A011327A132708 | 3811 | 4.550 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | UDRUGA KAZALIŠTE, VIZUALNE UMJETNOSTI I KULTURA GLUHIH-DLAN | REDOVITI PROGRAM DLAN - GODIŠNJA PRODUKCIJA I DISTRIBUCIJA | A011327A132708 | 3811 | 4.200 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | JEŽEVSKA 9/VIII-PRIJENOS I PRIJEVOZ OSTAVLJENIH STVARI 1.2.2024 | A011213A121301 | 3234 | 3.828 € | 52-PJ1- 364 |
| 28. 3. 2024. | IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING | NADOGRADNJA APLIKATIVNIH RJEŠENJA | A011220A122002 | 3238 | 3.796 € | 134/900/2 |
| 28. 3. 2024. | HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE | MATERIJALNA PRAVA RADNIKA ZA 2/24 | A011324A132404 | 3661 | 3.575 € | 3661 |
| 28. 3. 2024. | UDRUGA ZA PR. KULTURE AUTOMOBILA I DIZAJNA SCUDERIA ZAGREB | ZAGREB DESIGN WEEK X BARCELONA 70% | A011327A132710 | 3811 | 3.500 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA | A011118A111801 | 3236 | 3.305 € | 27/11/1 |
| 28. 3. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | NAR.2045/24-SISTEMATSKI PREGLED GRUPA2 | A011112A111201 | 3236 | 3.263 € | 24/11/1 |
| 28. 3. 2024. | POLIKLINIKA MEDIKOL | SISTEMATSKI PREGLEDI | A011117A111701 | 3236 | 3.207 € | 17/11/1 |
| 28. 3. 2024. | DRUŠTVO PRIJATELJA GLAGOLJICE | GLAGOLJICA U GOSTIMA(GUG) I HRVATSKA GLAGOLJAŠKA BAŠTINA, TRIBINE | A011327A132701 | 3811 | 3.150 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | ZAVIČAJNO DRUŠTVO SINAC ZAGREB | GODIŠNJI PROGRAM RADA U 2024. GODINI | A011327A132708 | 3811 | 2.800 € | 3811 |
| 28. 3. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | PAVILJON 34- REŽIJE ZA 01/2024. | A011124A112401 | 3235 | 2.796 € | 1022/0024000009/1 |
| 28. 3. 2024. | CANNABIO DOO | NAR. BR. 2023-18658 OKS, PROJEKT PODZEMNI SPREMNICI | A011712K171201 | 4214 | 2.640 € | 5-1-2024 |
| 28. 3. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | DERATIZACIJA PREMA POZIVIMA GRAĐANA NA PODRUČJU GRADSKIH ČETVRTI | A011210A121001 | 3234 | 2.569 € | 013-3730 |