Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · izvor 11 · 2024-12 · Poništi presjek
Isplaćeno 74.785.725 € u 7.459 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 74.785.725 € | 7459 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-12 | 74.785.725 € | 7459 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | SUF.TR.PRIKUP. I ZBRINJ.OTPADNE PLASTIČNE AMBALAŽE ZA 2024 | A011608A160802 | 3512 | 11.994.095 € | 024-04/24-01/173 |
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | KAPITALNA POMOĆ ZA SUF.TR.KUPNJE SPREMNIKA ZA OTPADNU PLAST.AMBAL. | A011608A160802 | 3861 | 3.499.644 € | 024-04/24-01/173 |
| 31. 12. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | UG. 29/24, ZKČ. 198/24, ZK.UL. 109355 K.O. KLARA | A011213K121301 | 4111 | 1.990.000 € | 29/2024-II |
| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | NABAVA ISPISNIH UREĐAJA PREMA UGOVORU | A011220T122002 | 4221 | 1.164.951 € | 599/VP150/151 |
| 31. 12. 2024. | GDI DOO | AŽUR.3D MODELA GRADA ZG,ARCGIS KONZULTANT/DAN, STAVKA 3.1. TROŠKOVNIKA | A013208A320801 | 3238 | 153.125 € | 24-10-0503 |
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. | ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE-KB SVETI DUH ZA 2023. I 2024. | A011210A121010 | 3235 | 147.854 € | 126001-P014000-1/2024 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | PREMIJE OSIGURANJA, SLUŽBA ZA INF.SUST. I TEHN. POSLOVE | A011301A130102 | 3292 | 121.432 € | 24078614 |
| 31. 12. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | 4. PRIVREMENA SITUACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KOMUNIK.MREŽE ZA TRG S.RADIĆA 1 | A011220T122002 | 4221 | 114.446 € | 2851-01-1 |
| 31. 12. 2024. | IGEA D.O.O. | USLUGA NADOGRADNJE APLIKACIJE UPRAVLJANJE IMOVINOM (KOMPLETNA USLUGA) | A011213A121302 | 3238 | 104.213 € | 578/502/2 |
| 31. 12. 2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ | A011209A120914 | 4241 | 93.926 € | 4954-228-204 |
| 31. 12. 2024. | ALU PLANET DOO | RADOVI NA ZAMJENI VANJSKE STOLARIJE I PRIPAD. UREĐ.PROČELJA ZA 10/2024-PU NOVI ZAGREB, AV. DU | A011301A130101 | 3232 | 91.430 € | 2.privremena situacija |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE RKI GRADA ZAGREBA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 75.375 € | 2169-1-1 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | KORIŠTENJE I ODRŽAVANJE RKI GRADA ZAGREBA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 75.375 € | 1968-1-1 |
| 31. 12. 2024. | PISMORAD D.D. | UGRADNJA PLOČA - OKONČANI RAČUN | A011314A131401 | 3239 | 65.575 € | 4625-1-02 |
| 31. 12. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 58.142 € | 37878-040085592-241 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA CENTRIX | A011117A111701 | 3238 | 56.925 € | 1048/11/11 |
| 31. 12. 2024. | GDI DOO | ODRŽAVANJE ARCGIS SUSTAVA | A011220A122002 | 3238 | 56.338 € | 24-10-0475 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX ZA 12/2024 | A011220A122002 | 3238 | 55.275 € | 1047/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | ODRŽ. CENTRIX SUSTAVA ZA 11/2024. GODINE | A011220A122002 | 3238 | 54.732 € | 954/11/11 |
| 31. 12. 2024. | NEVING D.O.O. | UG.255/2024-5PS-DV JABUKA-PO TRNAVA-PRENAMJENA PROSTORA | A011212K121202 | 4511 | 53.010 € | 5. Privremena situacij |
| 31. 12. 2024. | ELICOM D.O.O. | UG.1073/2023,A-91/2024 OK.S.BOŽIĆNO I NOVOGOD.UREĐENJE | A011712A171201 | 3232 | 52.775 € | 169/1/1 |
| 31. 12. 2024. | KING ICT D.O.O. | ODRŽAVANJE OPREME I PROGRAMSKIH APLIKACIJA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3232 | 50.766 € | 5390/11/11 |
| 31. 12. 2024. | COMBIS D.O.O. | USLUGA INSTALACIJE, UPGRADE I MIGRACIJA BAZE ZA 12/204 | A011220T122002 | 4221 | 49.200 € | 1536/ESI3.0/911 |
| 31. 12. 2024. | MAKINJA DOO | ZAMJENA UREĐAJA ZA GRIJANJE, HLAĐENJE I VENTILACIJU DVORANA I CAFFE KUHINJE.-PU NOVI ZAGREB, AV | A011301A130101 | 3232 | 48.323 € | 220/01/241 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 47.104 € | 0010059849-410024-8 |
| 31. 12. 2024. | ZAGREBAČKI VELESAJAM DOO | REŽIJE 11/24, PAVILJON 12/I | A012208A220804 | 3234 | 46.308 € | 6780/0024000009/1. |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKA OSIGURAVAJUĆA KUĆA D.D. | PREMIJA OSIGURANJA OD ODGOVORNOSTI, SLUŽBA ZA INF.SUS. I TEHN. POSLOVE | A011301A130102 | 3292 | 46.213 € | 24078613 |
| 31. 12. 2024. | HEP OPSKRBA D.O.O. | OPSKRBA I KORIŠTENJE ZA 11/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 45.333 € | 0010059849-411024-3 |
| 31. 12. 2024. | IGEA D.O.O. | ADAPTIVNO I PERFEKTIVNO ODRŽAVANJE (540H) FAKTURIRANO U 10/2024 | A011213A121302 | 3238 | 41.850 € | 577/502/2 |
| 31. 12. 2024. | ARBITAR D.O.O | PROŠIRENO ODRŽAVANJE SUSTAVA | A011220A122002 | 3238 | 41.281 € | 47-15-24 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (487 SATI) | A011223A122301 | 3238 | 40.178 € | 909/11/11 |
| 31. 12. 2024. | RETEL D.O.O. | SOFTVERSKA PODRŠKA ZA TEL.CENTRALU | A011220A122001 | 3232 | 39.644 € | 1122/RV1/1 |
| 31. 12. 2024. | HIDROSTRES D.O.O. | UG.1107/2024-1PS-ZAŠTITA OD GRAFITA | A011712T171203 | 3239 | 37.753 € | 067/HI/362 |
| 31. 12. 2024. | INSAKO D.O.O. | PRIGUDNI POKLON PAKETI ZA KORISNIKE DOMOVA PRIGODOM BLAGDANA BOŽIĆA | A011221A122101 | 3722 | 37.669 € | 25533-01-100 |
| 31. 12. 2024. | HRVATSKI GEOLOŠKI INSTITUT | KATASTAR KLIZIŠTA ZA PODRUČJE GZ - IZVOĐENO 30% RADOVA | A013208A320801 | 3237 | 36.056 € | 105RAF-01-HIG-24/00000 |
| 31. 12. 2024. | EKO STANDARD D.O.O. | PREVENTIVNA I OBVEZNA PREVENTIVNA DERATIZACIJA | A011210A121001 | 3234 | 34.524 € | 958/1/3 |
| 31. 12. 2024. | BLUEMONT DOO | UGRADNJA SEPARATORA NA OŠ LUČKO-OK | A011209K120902 | 4511 | 29.696 € | 1278-1-1-2024 |
| 31. 12. 2024. | AKD - ZAŠTITA D.O.O. ZA ZAŠTITU OSOBA I IMOVINE | STAMBENO NASELJE NOVI JELKOVEC-ČUVANJE ZA 11/2024 | A011213A121301 | 3239 | 29.665 € | 10931-2024-91 |
| 31. 12. 2024. | ŠKOLSKA KNJIGA D.D. | NABAVA UDŽBENIKA ZA UČENIKE SŠ | A011209A120914 | 4241 | 29.384 € | 4673-228-204 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU | A011209K120905 | 3238 | 28.403 € | 955/11/11 |
| 31. 12. 2024. | HIDROSTRES D.O.O. | UG.1239/2024-1PS-USLUGA ZAŠTITE GRAĐ.OD GRAFITA | A011712T171203 | 3239 | 28.259 € | 069/HI/362 |
| 31. 12. 2024. | NOTUS IT DOO | USLUGA NADOGRADNJE I ODRŽAVANJA WEB SERVISA PRISTUPAČNI ZAGREB | A011121A112101 | 3238 | 26.613 € | 615-01-1 |
| 31. 12. 2024. | APIS IT D.O.O. | ODRŽAVANJE SOCIJALNOG PROGRAMA 10.2024. | A011221A122101 | 3238 | 25.299 € | 1924-1-1 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 11/2024 | A011220A122002 | 3238 | 23.892 € | 994/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | PROŠIRENA PODRŠKA SUSTAVA ZA POSLOVANJE CENTRIX (241 SAT) | A011223A122301 | 3238 | 19.883 € | 910/11/11 |
| 31. 12. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE FOT. I ISP. UREĐAJA ZA 11/2024. GODINE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 3332/VP150/2 |
| 31. 12. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | USLUGE MOBILNE TELEFONIJE ZA 11/2024. GODINE | A011220A122003 | 3231 | 18.587 € | 0000181182122024 |
| 31. 12. 2024. | GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA D.O.O. | PLIN ZA 10/2024, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3223 | 17.579 € | 37878-040077390-244 |
| 31. 12. 2024. | OMEGA SOFTWARE D.O.O. | NADOGRADNJA SUSTAVA ZA 10/2024 | A011220A122002 | 3238 | 17.546 € | 920/11/11 |
| 31. 12. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR | MONITORING VODE ZA 09/2024 | A011210A121012 | 3239 | 17.443 € | 051-21104 |