| 28. 3. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG. 1477/20 12.PS MOST SLOBODE I JADRANSKI-ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA | A012112K211201 | 3232 | 93.751 € | 036-MAR-01 |
| 28. 3. 2024. | EBC SISTEMI D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 82.786 € | 33/1/1/2024 |
| 28. 3. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG.1169/22 5. PS KANAL SAVA ODRA, ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA | A012112K211201 | 3232 | 64.710 € | 061-MAR-01 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 ISARO MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 52.275 € | 163-1-1 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 34.288 € | 183-01-1 |
| 28. 3. 2024. | SITOLOR DOO | UG.430/23 6.PS MOST UL. LUJE NALETILIĆA- IZV. ODRŽAVANJE | A012112K211201 | 3232 | 28.085 € | 4/1/20 |
| 28. 3. 2024. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.BR.776/2023 SITUACIJE UL.HRV.BRAT.ZAJED.ODRŽAVANJE FONTANA | A011512A151201 | 3232 | 22.054 € | 2024 57/1/1/5000 |
| 28. 3. 2024. | GKT GRADIN DOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU | UG. 1199/23 2.PS KVINTIČKI ODVOJAK IZV. ODRŽAVANJE | A012112K211201 | 3232 | 21.377 € | 8-1-1 II. Privremena s |
| 28. 3. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 53/VP150/2 |
| 28. 3. 2024. | PROMET I PROSTOR D.O.O. | NAR.134/23 OKS ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA NC | A012112K211203 | 3232 | 16.430 € | 9/01/1 |
| 28. 3. 2024. | INDUCOM SISTEMI D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE | UG.1129/2023 ODRŽAVANJE PODIZNIH STUPIĆA | A011512A151201 | 3232 | 10.694 € | 2-1-1 |
| 28. 3. 2024. | TEH - GRADNJA D.O.O. | ŠENOINA 1/TRG KRALJA TOMISLAVA 7-UG.769/2019-33PS-SAN.PROČELJA | A011712A171203 | 3232 | 10.536 € | RN-10-2024-100045 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | USLUGA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 9.281 € | 184-01-1 |
| 28. 3. 2024. | RETEL D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 7.506 € | 44/RV1/1 |
| 28. 3. 2024. | NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA | MJESEČNA DOZNAKA ZA USLUGU JEZGRENE IT INFRASTRUKTURE I APLIKATIVNE PLATFORME NA LOKACIJI PONUDITELJ | A022110A211001 | 3232 | 7.469 € | 3232 |
| 28. 3. 2024. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.925/2023 SIT.ODRŽAVANJE INSTALACIJA SPOMENIKA DOMOVINI | A011512A151201 | 3232 | 7.217 € | 2024 58/1/1/5000 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 6.874 € | 182-01-1 |
| 28. 3. 2024. | MODERNI ALATI I STROJEVI DOO | NAR.1363/2023 2.PS STUBE GRADEC RADOVI NA SANACIJI | A011512A151201 | 3232 | 5.700 € | 001-1-1 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 ŽAR.NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 5.390 € | 162-1-1 |
| 28. 3. 2024. | PARTNER GRADNJA D.O.O. | NAR. 910/23 1.PS NADZ. JADRANSKI MOST-PROMETNI PROVIZORIJ | A012112K211201 | 3232 | 3.600 € | 1.privremena situacija |
| 28. 3. 2024. | STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA | REF. ZA IZVOĐ.INFRAST.RADOVA ZA PROGRAM RCK | A024109T410902 | 3232 | 3.318 € | 3232 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA | REF. ZA POSTAVLJANJE KOŠEVA | A024109K410901 | 3232 | 2.568 € | 3232 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 NATIKAČ NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 2.175 € | 153-1-1 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | TUNEL GRIČ-ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE TUNELA I SANIT.ČVOROVA ZA 1/2024 | A011213A121302 | 3232 | 1.643 € | 49-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | STROJARSKA CESTA 10/IV-SERVISIRANJE PLINSKOG BOJLERA | A011213A121301 | 3232 | 1.365 € | 40-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | PROMPT PROJEKTIRANJE D.O.O. ZA USLUGE PROJEKTIRANJA | NAR. 1154/21 OKS UREĐ. SJEV. PRIVOZA ZAGREBAČKE AVENIJE-PROJEKAT | A012112K211201 | 3232 | 995 € | 7-1-1 |
| 28. 3. 2024. | ZUBAK GRUPA DOO | UG. BR. 12/2024-III NAKNAD ZA CESTE 2/2024 | A012112K211201 | 3232 | 815 € | 10227-H072-14033 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 NATIKAČ-UTIKAČ NABAVA MATERIJALA ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 725 € | 248-1-1 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ŠUBIĆEVA 55-VLAŠKA 106 (BADEL)-RAD U REŽIJI-SKELA ZA 1/2024 | A011213A121302 | 3232 | 577 € | 50-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | TERMORAD DOO | MONTAŽA KLIMATIZERA.-ZGU,TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130101 | 3232 | 477 € | 41/100/1 |
| 28. 3. 2024. | TERMORAD DOO | POPRAVAK KLIMATIZERA.-UPRAVNI OBJEKT,ŠUBIĆEVA 38 | A011301A130101 | 3232 | 372 € | 40/100/1 |
| 28. 3. 2024. | ABSOLUTE D.O.O. | POPRAVAK KVARA PROTUPROVALNOG SUSTAVA.-ARHIVA MATIJE DIVKOVIĆA 21-39 | A011133A113301 | 3232 | 363 € | 147-1-17 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | ŠUBIĆEVA 55 (KOMPLEKS BADEL)-BRAVARSKI RADOVI 26.1.2024 NA VIŠE PP | A011213A121301 | 3232 | 309 € | 45-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | AVANTI TRAVEL D.O.O. | NAR.1171/2023 RIJEŠENJE VIDEO ANIMACIJA I TEHN.PODRŠKA ZA PROJEKCIJU NA FONTANAMA NOSI CRVENO | A011512A151201 | 3232 | 306 € | 2/1/1 |
| 28. 3. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | ILICA 276/A, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24. | A011512A151201 | 3232 | 254 € | 47028389 |
| 28. 3. 2024. | TEHNOZAŠTITA DOO | NAR. 16065/22 3.PS KANAL SAVA-ODRA ZAMJENA PN KOORDINATOR ZAŠTITE | A012112K211201 | 3232 | 220 € | 24-360-000031 |
| 28. 3. 2024. | SELMET D O O | ODRŽAVANJE SELMET PATROL KONTROLNIKA OD 01.01.-31.01.2024.-ULICA KNEZA BRANIMIRA 71B | A011133A113301 | 3232 | 210 € | 149/01/01 |
| 28. 3. 2024. | AUTOCENTAR VRBOVEC D.O.O. | UG. BR. 16/2024-III NAKNADA ZA CESTE 2/2024 | A012112K211201 | 3232 | 169 € | 61-AC-99 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | VRBIK 33D/I, ST.BR.4-BRAVARSKI RADOVI 26.1.2024 | A011213A121301 | 3232 | 97 € | 44-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | D.TOMLJANOVIĆA-GAV 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-31.01.24. | A011512A151201 | 3232 | 93 € | 47076247 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | MLADENA POZAJIĆA 4/I, ST F-3-BRAVARSKI RADOVI 23.1.2024 | A011213A121301 | 3232 | 91 € | 46-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | SOKOL DOO | OPATIČKA 6-CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV, ZA 1/2024 | A011213A121301 | 3232 | 83 € | 285/10-04/01 24 |
| 28. 3. 2024. | SOKOL DOO | MARTIĆEVA 41-CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV ZA 1/2024 | A011213A121301 | 3232 | 83 € | 286/10-04/01 24 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | JADRANSKA AVENIJA 4C-BRAVARSKI RADOVI 24.1.2024 NA SKLADIŠTU BR B9/4 | A011213A121301 | 3232 | 67 € | 41-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | VLADIMIRA RUŽDJAKA 9C/X-BRAVARSKI RADOVI 25.1.2024 | A011213A121301 | 3232 | 60 € | 43-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | BAŠČANSKE PLOČE 37/PRIZ.-BRAVARSKI RADOVI 23.1.2024 | A011213A121301 | 3232 | 60 € | 47-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O. | MARINA TARTAGLIE 16/IV, ST.BR.13-BRAVARSKI RADOVI 24.1.2024 | A011213A121301 | 3232 | 60 € | 42-PJ1-364 |
| 28. 3. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | KNINSKI TRG 1, POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24. | A011512A151201 | 3232 | 43 € | 47028296 |
| 28. 3. 2024. | SOKOL DOO | OPATIČKA 6-CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV ZA RAZDOBLJE 16.2.-29.2.2024 | A011213A121301 | 3232 | 40 € | 917/10-04/01 24 |
| 28. 3. 2024. | VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. | DRAGOJLE JARNEVIĆ 0/BB,POTROŠNJA VODE,31.12.23.-24.01.24. | A011512A151201 | 3232 | 37 € | 47028284 |