Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-02 · OIB 86998320829 · Poništi presjek

Isplaćeno 26.745 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade26.745 €30
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0226.745 €30
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09030027 plaće za redovan rad10.107 €2
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode7.759 €1
3232 09030010 usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.267 €1
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.668 €2
3693 09010082 tekući prijenosi između prorač. korisnika istog prorač. temeljem prijenosa eu sredstava - oš981 €1
3234 09030012 komunalne usluge629 €1
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi395 €1
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život340 €2
3291 09030019 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično311 €1
3292 09030020 premije osiguranja218 €1
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge171 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje168 €1
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza153 €1
3238 09030017 računalne usluge85 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume75 €1
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja67 €1
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge66 €1
3239 09030018 ostale usluge66 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika51 €1
3211 09030001 službena putovanja46 €1
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa35 €1
3433 09030026 zatezne kamate21 €1
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja20 €1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća18 €1
3293 09030021 reprezentacija16 €1
3294 09030022 članarine i norme13 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPREHRANA UČ. MINISTARSTVO ZA 1/2024A023109A310904239557.759 €23955
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASRED. ZA USL.TEK.I INV.ODRŽ.-I KVARTALA023109A31090132323.267 €3232
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A3109013234629 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A3109013221395 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A3109013292218 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A3109013224168 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A3109013231153 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆASUFIN. PROJEKTA E-TEHNIČARI SIJEČANJ 202A023109T3109033237140 €3237
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901323885 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901322575 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901329967 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901323666 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901323966 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901321351 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901321146 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901343135 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901323731 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901343321 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901323320 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901322718 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901329316 €55
23. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAAK.MT. ZA 01/2024.A023109A310901329413 €55
16. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAŠKOLSKA SHEMA ŠK.G.2023./2024.-2.AKONTACA011209T1209053693981 €3693
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A31090831115.702 €55
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A31090231114.405 €55
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A3109083132941 €55
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A3109023132727 €55
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A3109083212233 €55
14. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆAPLAĆA ZA 01/2024.A023109A3109023212107 €55
5. 2. 2024.OŠ LOVRE PLEMENITOG MATAČIĆANAKNADA ZA RAD ŠK.ODBORA 12./23.A023109A3109013291311 €3291

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.