Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 104.761.993 € u 17.770 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-03 | 104.761.993 € | 17770 |
Po kontu
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 3. 2024. | MINISTARSTVO FINANCIJA | REFUN.TR.02/24-UG.2/21-III | A011212A121201 | 3631 | 761.012 € | 75 |
| 28. 3. 2024. | MINISTARSTVO FINANCIJA | REFUN.TR.02/24-UG.2/21-III | A011212A121201 | 3631 | 203.066 € | 76 |
| 28. 3. 2024. | MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT | PODMIRENJE OBVEZA PREMA ZAKLJUČKU GRAD.S | A011324A132420 | 12941 | 193.559 € | 12941 |
| 28. 3. 2024. | MAGNUM SUPRA DOO | PRIV.SKLAD.GRAĐ.MATER.RESNIK-UREĐENJE-UG.438/2023-9PS | A011212K121208 | 4511 | 161.724 € | 12-1-1 |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | POTROŠNJA PLINA, USKLADA DUGOVANJA 2023-2024 | A011301A130102 | 3223 | 113.052 € | 2860002713 |
| 28. 3. 2024. | HEP PLIN DOO | UG. KONTO 2800006757,PODMIRENJE DUGOVANJA | A011213A121301 | 3223 | 99.425 € | 2800006757 |
| 28. 3. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG. 1477/20 12.PS MOST SLOBODE I JADRANSKI-ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA | A012112K211201 | 3232 | 93.751 € | 036-MAR-01 |
| 28. 3. 2024. | EBC SISTEMI D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 82.786 € | 33/1/1/2024 |
| 28. 3. 2024. | MAR DOO ZA GRADITLJSTVO I RADOVE U ENERGETICI | UG.1169/22 5. PS KANAL SAVA ODRA, ZAMJENA PRIJELAZNIH NAPRAVA | A012112K211201 | 3232 | 64.710 € | 061-MAR-01 |
| 28. 3. 2024. | JEDINSTVO KRAPINA DOO | UG.579/23,3 PS, HITNA SANAC.KLIZIŠTA,GRAD ZAGREB | A011812K181201 | 4214 | 59.593 € | 42-1-1 |
| 28. 3. 2024. | HEDOM D.O.O. | DJEČJA BOLNICA SREBRNJAK-OBNOVA-UG.1373/23-2PS | A011212K121208 | 4511 | 54.502 € | 25-H-1 |
| 28. 3. 2024. | ZAGORJE GRADNJA D.O.O. | UG. 327/23 7. PS IZGR. BRANIMIROVE ULICE SESVETE | A012112K211202 | 4213 | 54.355 € | 15/1/1 |
| 28. 3. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 ISARO MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 52.275 € | 163-1-1 |
| 28. 3. 2024. | NERING D.O.O. | UG.BR.1096/2023-4.PS,GRAĐ. NADSTREŠNICA-ZAGREB | A011612K161202 | 4214 | 48.386 € | 4.Privremena situacija |
| 28. 3. 2024. | PROKLIMA-TIM D.O.O. | NABAVA NAMJEŠTAJA ZA ELEKTROSTR.OBRTNIČKA ŠKOLA | A024109K410901 | 4221 | 34.825 € | 4/p1/24 |
| 28. 3. 2024. | STORM COMPUTERS D.O.O. | TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 34.288 € | 183-01-1 |
| 28. 3. 2024. | TEKTON CONSTRUCTION DOO | AMBULANTA GRAČANI-IZGRADNJA-UG.415/2023-7PS | A011212K121204 | 4212 | 30.885 € | 89/1/1 |
| 28. 3. 2024. | SITOLOR DOO | UG.430/23 6.PS MOST UL. LUJE NALETILIĆA- IZV. ODRŽAVANJE | A012112K211201 | 3232 | 28.085 € | 4/1/20 |
| 28. 3. 2024. | GEOPROJEKT D.D. ZA GOEDTESKE POSL.GRAĐ.PROJEKT. I NADZOR | UG.811/23 1.PS TRAM. PRUGA ZVONIMIROVA-SAVIŠĆE- PROJEKAT | A012112K211202 | 4213 | 26.250 € | 45/2/24 |
| 28. 3. 2024. | URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL. | DODATNI TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDITETOM 2024. | A011321A132105 | 3512 | 24.965 € | 3512 |
| 28. 3. 2024. | OŠ SAVSKI GAJ | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 23.032 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | MUZEJ SUVREMENE UMJETNOSTI | MATERIJALNI RASHODI-ENERGIJA 01/24 | A022124A212401 | 3223 | 22.252 € | 25030-17-2024 |
| 28. 3. 2024. | VODOTEHNIKA D.D. | UG.BR.776/2023 SITUACIJE UL.HRV.BRAT.ZAJED.ODRŽAVANJE FONTANA | A011512A151201 | 3232 | 22.054 € | 2024 57/1/1/5000 |
| 28. 3. 2024. | GKT GRADIN DOO ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU | UG. 1199/23 2.PS KVINTIČKI ODVOJAK IZV. ODRŽAVANJE | A012112K211201 | 3232 | 21.377 € | 8-1-1 II. Privremena s |
| 28. 3. 2024. | MODEL EDUCA DOO | NABAVA OPREME ZA OBRTNIČKU ŠKOLU ZA OSOBNE USLUGE | A024109K410901 | 4227 | 20.268 € | 16/1/1 |
| 28. 3. 2024. | KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE | ISPLATA PO UGOVRU IZ 2024. U CIJELOSTI | A022111A211111 | 3237 | 19.900 € | 3237 |
| 28. 3. 2024. | POGREBNA AGENCIJA POKOP D.O.O. | UG.81/22-II, PRIJEVOZ UMRLIH ZA 01/2024 | A011412A141201 | 3234 | 19.720 € | 8/1/31 |
| 28. 3. 2024. | EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS | NABAVA OPREME ZA ŠKOLU ZA GRAF.,DIZAJ I MED.PRODUKCIJU | A024109K410901 | 4227 | 19.488 € | 458 - 01 - 91 |
| 28. 3. 2024. | OŠ BREZOVICA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 19.387 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OGANJ D.O.O. | ODRŽAVANJE | A011220A122001 | 3232 | 18.926 € | 53/VP150/2 |
| 28. 3. 2024. | A 1 HRVATSKA DOO | MJESEČNA NAKNADA | A011220A122003 | 3231 | 18.625 € | 0000205817022024 |
| 28. 3. 2024. | KNJIŽNICE GRADA ZAGREBA | OTPREMININE ZA 2/24 | A022124A212401 | 3121 | 18.590 € | 24738-12-2024 |
| 28. 3. 2024. | OŠ JELKOVEC | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 18.550 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ RETKOVEC | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 18.337 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ BRESTJE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 17.992 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | INŽENJERSKI PROJEKTNI ZAVOD, DIONIČKO DRUŠTVO | UG. 647/21 5.PS REK. SARAJEVSKE ULICE- PROJEKAT | A012112K211202 | 4213 | 17.745 € | 10-PJ1-1/2024 |
| 28. 3. 2024. | OŠ GRANEŠINA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 17.466 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ŠPANSKO ORANICE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 17.438 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ LUKA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 17.081 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | PROMET I PROSTOR D.O.O. | NAR.134/23 OKS ODRŽAVANJE BAZE PODATAKA NC | A012112K211203 | 3232 | 16.430 € | 9/01/1 |
| 28. 3. 2024. | OŠ BARTOLA KAŠIĆA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 16.053 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OPREMA RADMAN D.O.O. | NABAVA OPREME ZA TEHNIČKU ŠKOLU | A024109K410901 | 4227 | 15.636 € | 79/PJ1/1 |
| 28. 3. 2024. | GDI DOO | OSNOVNO I PROŠIRENO ODRŽAV. ESRI ARC GIS SUSTAVA | A011214A121401 | 3238 | 15.448 € | 24-10-0038 |
| 28. 3. 2024. | OŠ IVANA CANKARA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.782 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ SVETA KLARA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.779 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ LUČKO | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.724 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ PAVLEKA MIŠKINE | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.626 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ŽUTI BRIJEG | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.549 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ SESVETSKA SELA | PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24 | A023109A310904 | 23955 | 14.453 € | 23955 |
| 28. 3. 2024. | OŠ ALOJZIJA STEPINCA | PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024. | A023109A310904 | 23955 | 14.400 € | 23955 |