Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 29048076579 · Poništi presjek

Isplaćeno 19.919 € u 47 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade19.919 €47
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0319.919 €47
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09030005 energija7.696 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad2.546 €2
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.500 €1
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode1.607 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš1.248 €1
3234 09030012 komunalne usluge1.089 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi682 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje420 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene400 €2
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje291 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza285 €2
3238 09030017 računalne usluge151 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume127 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja115 €2
3239 09030018 ostale usluge114 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge113 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život107 €1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika87 €2
3211 09030001 službena putovanja86 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa61 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge52 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća35 €2
3433 09030026 zatezne kamate34 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja31 €2
3293 09030021 reprezentacija24 €2
3294 09030022 članarine i norme19 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČERAZLIKA SREDST. ZA PREHRANU MZO 9-12/23A023109A310904239551.607 €23955
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013234547 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013221341 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013231153 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013224147 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323878 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901322562 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329957 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323957 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323656 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321144 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321342 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343131 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323726 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901322720 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343315 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323313 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329310 €55
27. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEAK. MT. ZA 03/2024.A023109A31090132947 €55
25. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121200 €3121
25. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121200 €3121
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013234542 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013221341 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013224144 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013231132 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323873 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901322565 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329958 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323657 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323957 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321345 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321142 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343130 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323726 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343319 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323318 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901322715 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329314 €55
15. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329412 €55
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090231112.403 €55
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636931.248 €3693
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023132397 €55
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEGRAĐANSKI ODGOJ-PLAĆA 02/2024.A023109A3109113111143 €55
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023212107 €55
14. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEGRAĐANSKI ODGOJ-PLAĆA 02/2024.A023109A310911313224 €55
11. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEENERGIJA-01/2024.A023109A31090132237.696 €55
8. 3. 2024.OŠ GORNJE VRAPČEREF. ZA UREĐENJE ELEKTROINSTALACIJEA023109K31090132322.500 €3232

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.