Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 55883379580 · Poništi presjek

Isplaćeno 45.590 € u 50 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade45.590 €50
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0345.590 €50
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode10.023 €1
3223 09030005 energija9.693 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad9.325 €2
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš3.346 €1
3232 09030054 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.613 €1
3234 09030012 komunalne usluge2.083 €2
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.539 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.305 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.300 €3
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu960 €1
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje557 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza542 €2
3238 09030017 računalne usluge287 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život275 €2
3225 09030007 sitni inventar i auto gume243 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja219 €2
3239 09030018 ostale usluge218 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge217 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika173 €2
3211 09030001 službena putovanja158 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa116 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge104 €2
3433 09030026 zatezne kamate69 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća65 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja65 €2
3293 09030021 reprezentacija56 €2
3294 09030022 članarine i norme41 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ RUDEŠPREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.A023109A3109042395510.023 €23955
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A31090132341.028 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013221644 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013231286 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013224275 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013238143 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013225118 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013239108 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013299107 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A3109013236107 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321387 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901321180 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343157 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323754 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901322733 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901343333 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901323331 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329329 €55
27. 3. 2024.OŠ RUDEŠAK. MT. ZA 03/2024.A023109A310901329418 €55
25. 3. 2024.OŠ RUDEŠPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121700 €3121
25. 3. 2024.OŠ RUDEŠEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T3109073121500 €3121
25. 3. 2024.OŠ RUDEŠVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A31090132341.055 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013221661 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013224282 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013231256 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013238144 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013225125 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013299112 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013236110 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A3109013239110 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321386 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901321178 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343159 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323750 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901343336 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901323334 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901322732 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329327 €55
15. 3. 2024.OŠ RUDEŠMAT.TROŠKOVI- 02/2024.A023109A310901329423 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090231117.520 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636933.346 €3693
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠREF. ZA UREĐENJE ZIDOVA U UČIONICAMAA023109K31090132322.613 €3232
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090731111.806 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A31090231321.241 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109073132298 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109023212145 €55
14. 3. 2024.OŠ RUDEŠPLAĆA ZA 02/2024.A023109A3109073212130 €55
11. 3. 2024.OŠ RUDEŠENERGIJA-01/2024.A023109A31090132239.693 €55
11. 3. 2024.OŠ RUDEŠPROJEKT: NAGRADA BALTHAZARA023109A3109053721960 €3721

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.