Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 86895308451 · Poništi presjek

Isplaćeno 56.483 € u 51 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade56.483 €51
Po izvoru financiranja
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0356.483 €51
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode17.992 €1
3111 09030027 plaće za redovan rad10.032 €2
3223 09030005 energija8.200 €1
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš7.709 €1
3234 09030012 komunalne usluge2.581 €2
3121 09030028 ostali rashodi za zaposlene1.700 €3
3132 09030029 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.655 €2
3221 09030003 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.619 €2
3231 09030009 usluge telefona, pošte i prijevoza706 €3
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje691 €2
3237 09030016 intelektualne i osobne usluge618 €3
3238 09030017 računalne usluge347 €2
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu340 €1
3225 09030007 sitni inventar i auto gume302 €2
3239 09030018 ostale usluge275 €2
3236 09030015 zdravstvene i veterinarske usluge273 €2
3299 09030024 ostali nespomenuti rashodi poslovanja271 €2
3212 09030030 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život261 €2
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika215 €2
3211 09030001 službena putovanja198 €2
3431 09030025 bankarske usluge i usluge platnog prometa140 €2
3433 09030026 zatezne kamate87 €2
3233 09030011 usluge promidžbe i informiranja78 €2
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća72 €2
3293 09030021 reprezentacija68 €2
3294 09030022 članarine i norme53 €2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 3. 2024.OŠ BRESTJEPREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24A023109A3109042395517.992 €23955
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A31090132341.266 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013221793 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013231356 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013224340 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013238168 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013225146 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013239137 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013236135 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013299131 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A3109013213106 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901321199 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343166 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323764 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901343343 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901323336 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329335 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901322733 €55
27. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI ZA OŽUJAK 2024.A023109A310901329425 €55
25. 3. 2024.OŠ BRESTJEEU POMOĆNICI, FAZA VI, USKRSNICAA023109T31090731211.000 €3121
25. 3. 2024.OŠ BRESTJEPRODUŽENI BORAVAK, USKRSNICA 2024.A023109A3109023121600 €3121
25. 3. 2024.OŠ BRESTJEVKSD - USKRSNICA 2024.A023109A3109073121100 €3121
21. 3. 2024.OŠ BRESTJEPRIJEVOZ KUĆA- ŠKOLA 02/24A023109A310901323129 €3231
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A31090132341.315 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013221826 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013224351 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013231321 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013238179 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013225156 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013299140 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013239138 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013236138 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A3109013213109 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901321199 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343174 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323763 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901343344 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901323342 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901322739 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329333 €55
15. 3. 2024.OŠ BRESTJEMATERIJALNI TROŠKOVI 02/2024A023109A310901329428 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231118.193 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJEEU POMOĆNICI, VI FAZA, PLAĆA 02/2024.A011209T12091636937.709 €3693
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090731111.839 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A31090231321.352 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109083237492 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109073132303 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A3109023212223 €55
14. 3. 2024.OŠ BRESTJE-PLAĆA- 02/2024.A023109A310907321238 €55
11. 3. 2024.OŠ BRESTJEENERGIJA 01./2024.A023109A31090132238.200 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.